同學你好 直接tain寫申報就可以
老師您好,請問公司員工之前一直給他正常交工資繳納個稅,但是之后3個月就沒有正常發工資繳納個稅了,但從這個月開始這個員工又要正常發工資了然后公司想著把他之前3個月沒發的工資一起發放并繳納個稅,請問申報個稅的時候該怎么申報?
老師好,現在開始個稅匯算了,我前公司去年給我多記了一筆獎金,實際我沒收到這筆錢,但是因為他當時給我申報了,導致我現在要補很多稅,這個怎么處理呢
老師好,有個員工去年7月從我公司領取薪資,我從7月開始給他報個稅,他之前的公司當月也給他申報了一筆收入,但是沒實際發放,現在他做匯算清繳的時候點提交,其他收入都是正常的,就那一筆其他公司申報的變紅了,這個要怎么處理呢
老師好,有個員工去年7月從我公司領取薪資,我從7月開始給他報個稅,他之前的公司當月也給他申報了一筆收入,但是沒實際發放,現在他做匯算清繳的時候點提交,其他收入都是正常的,就那一筆其他公司申報的變紅了,這個要怎么處理呢
老師好,有個員工去年7月從我公司領取薪資,我從7月開始給他報個稅,他之前的公司當月也給他申報了一筆收入,但是沒實際發放,現在他做匯算清繳的時候點提交,其他收入都是正常的,就那一筆其他公司申報的變紅了,這個要怎么處理呢
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
同學你好 那個沒收到的可以投訴
提交匯算清繳的時候他在另一家公司給他申報的那個收入過不去呀
讓之前的公司更正申報 然后你再給他報匯算清繳
個稅匯算清繳是員工自己做呀
同學你好 嗯 在他手機上下載APP然后操作就可以
是可以操作,問題是現在他選了我們公司作為扣繳義務人,匯算清繳的時候因為有一個月兩家公司同時給他申報個稅了,那家公司報的收入提交不通過,這怎么弄
他們不扣除五千就可以申報了