你好。比如您租賃的,那就是按月確認(rèn)收入。
我們公司是建筑行業(yè)公司開具發(fā)票時(shí)放工程結(jié)算,按施工進(jìn)度確認(rèn)收入,這樣造成季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)開具發(fā)票的收入和所得稅申報(bào)收入有很大差異,那么現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?
老師,建筑公司,確認(rèn)收入按照履約進(jìn)度確認(rèn),開發(fā)票按照工程結(jié)算開,哪我報(bào)稅是按照開的發(fā)票稅額報(bào)增值稅,附加稅吧?哪印花稅和企業(yè)所得稅是按照什么金額來填?
請問老師,我們公司生產(chǎn)建筑模板的,增值稅上是先開具發(fā)票的,所以申報(bào)的時(shí)候是按照開票的。會(huì)計(jì)賬上是按照進(jìn)度來確認(rèn)收入的,那申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候應(yīng)該按照什么時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入呢?
老師,我們是小微企業(yè)建筑公司,我們公司就是按照開票確認(rèn)收入的,不是按照完工百分百法,做年度匯算清繳的時(shí)候不是按照稅務(wù)口徑完工百分百法計(jì)算收入嗎?我們這個(gè)都是按照開票確認(rèn)收入的(會(huì)計(jì)和稅法報(bào)的都一致)
老師 現(xiàn)在有一筆銷售固定資產(chǎn)的其他業(yè)務(wù)收入,金額比較大。先開了發(fā)票,會(huì)計(jì)上未達(dá)到收入確認(rèn)條件,我們先記了忘了沒有確認(rèn)收入。我申報(bào)增值稅就按照開票收入申報(bào),企業(yè)所得稅就按照做賬的數(shù)據(jù)申報(bào)?這樣有問題嗎
支付購買辦公室的防盜安全門入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)合適嗎?
有一個(gè)辦公費(fèi)3000未取得發(fā)票只有收據(jù)是不是做賬照樣做?借辦公費(fèi) 只是匯算清繳調(diào)減辦公費(fèi)3000
去年12月多計(jì)提了幾分錢的工資,影響匯算清繳嗎,怎么辦
剛?cè)肼氁患抑圃鞓I(yè),這家公司之前都是兼職會(huì)計(jì)在做,公司也未買財(cái)務(wù)軟件,兼職會(huì)計(jì)用自己的財(cái)務(wù)軟件做賬的,剛?cè)肼殤?yīng)該怎么接手
你好老師,我公司用貨幣5000萬投資了一個(gè)公司,占50的股權(quán),怎么做合并,麻煩老師詳細(xì)說下。我們有控制權(quán)
老師工資發(fā)到手5000,社保和公積金都企業(yè)承擔(dān),怎么做賬和報(bào)工資收入
老師,您好,公司3月底開通了支付寶賬戶,收付款共功能,支付寶里的賬目可以放在4月份里做嗎?
老師 請問3月給員工買的社保 但是實(shí)際工資是4月發(fā)3月的。電子稅務(wù)局社保申報(bào)4月申報(bào)了3月的社保。但是個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)所屬期3月是零申報(bào)還是照4月工資表申報(bào)呢?
老師,我自己公司交社保,公司和個(gè)人部分都是我自己交,法人打款到公司,在扣社保
個(gè)體戶在繳經(jīng)營所得是,個(gè)人在繳的養(yǎng)老保險(xiǎn)可以扣除嗎
會(huì)計(jì)賬上是按照月度確認(rèn)收入的。但是我看了企業(yè)所得稅收入條款,說是租金收入是按照合同約定的承租人應(yīng)付租金的日期確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)
是的是這樣規(guī)定的。是的,是這樣規(guī)定的,這個(gè)對按收款。
那我們合同里面有預(yù)收款,后面每兩個(gè)月按照進(jìn)度收款。按照條款預(yù)收款也要確認(rèn)所得稅收入嗎?
你好? 是的也確認(rèn)收入的對?
那我確認(rèn)了收入,在所得稅季報(bào)的時(shí)候不是沒有成本嗎?
你好可以暫估一下的呢?
那我的增值稅、所得稅、利潤表的收入都不一致
因?yàn)樵厶崆笆湛盍耍蕴顚懸粯印L顚戝e(cuò)誤的可以更正。
可是按照規(guī)定,并沒有填寫錯(cuò)誤
咱們填寫的正確就可以了。。
對于我來說,這三者不一致很麻煩呢
。現(xiàn)在還需要咨詢什么問題嗎