同學你好 對的 是這樣的 2.不可以抵扣
22.丙公司為增值稅一般納稅人,2021 年初丙公司把自產(chǎn)產(chǎn)品對外捐贈,該批商品的實際成 本為 100 萬元,售價為 200 萬元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 26 萬元, 下列各項關(guān)于丙公司對該項業(yè)務(wù)的會計處理中正確的是( )。 A.借:營業(yè)外收入 226 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26 B.借:營業(yè)外支出 126 貸:庫存商品 100 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26 C.借:營業(yè)外支出 226 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26 D.借:營業(yè)外支出 100 貸:庫存商品 100 老師為什么答案是B不是C
老師,這種捐贈支出怎樣做分錄,借:營業(yè)外支出,貸;庫存商品,銷項稅,沒有開發(fā)票,只有接收證明 后期匯算清激時再調(diào)整嗎,那調(diào)整的分錄怎么做,還是一次做到位?
老師,你好,請問捐贈收入怎么匯算清繳呢?比如公司捐贈一批貨物,當時候已經(jīng)借:營業(yè)外支出,貸庫存商品 銷項,現(xiàn)在匯繳的話是沒有調(diào)整前的年度累計利潤總額*12%,沒超過的就不需要做任何調(diào)整,超過的話就調(diào)增是嗎?
老師,你好,請問捐贈收入怎么匯算清繳呢?比如公司捐贈一批貨物,當時候已經(jīng)借:營業(yè)外支出,貸庫存商品 銷項,現(xiàn)在匯繳的話是沒有調(diào)整前的年度累計利潤總額*12%,沒超過的就不需要做任何調(diào)整,超過的話就就多限額出部分調(diào)增是嗎?
老師,你好,例如公司捐贈了價稅合計50萬,收到發(fā)票也是50萬,但是當時候捐贈的時候是借:營業(yè)外支出(庫存商品+銷項)貸:庫存商品(成本價)銷項(收入*0.13),這個分錄對嗎?捐贈收到的50萬發(fā)票和營業(yè)外支出有差異,這一部門差異是不可以抵扣的嗎?
老師,請問員工異地出差發(fā)生工傷,產(chǎn)生的各項費用,開票的時候,是以個人名義開呢?還是以單位名稱開呢?
本月沒有生產(chǎn),但有水電費和制造費用的折舊費以及生產(chǎn)的直接人工工資產(chǎn)生,這個水電費之類的我因為怎么結(jié)轉(zhuǎn) 直接人工工資也可以結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的制造費用嗎? 分錄怎么寫,有生產(chǎn)后又怎么寫分錄
老師23年沒有計提12月工資,24年補計提,那賬載金額和實際金額,稅收金額都需要加上12月的嗎
產(chǎn)品的認證檢測服務(wù)費計入什么科目
下個月可以抵扣嗎?剩余的19926.5
公司要注銷,賬上還有其他應(yīng)付款,原材料,庫存商品,固定資產(chǎn)的余額要如何處理賬務(wù)
@董孝斌,老師好,我看到合同了,我們公司不是這個單位,這是我朋友之前給我的樣板,我在基礎(chǔ)上改呢,還沒刪完。謝謝老師。等我改成我們公司吧
收到貨款一直都未開票,現(xiàn)在公司要注銷了,應(yīng)收賬款如何平賬
老師好,化工財務(wù)報表要如何做?應(yīng)該觀看哪些相關(guān)視頻學習?
你好,我司租別人的房子,水電費是房東的名字,可以用房東水電費的發(fā)票做分割單在睡前扣除嗎?
那是不是只有庫存商品(成本價)+銷項兩部分合計才可以抵扣?
同學你好 對的 這樣才可以抵扣
并不是按照捐贈出去的價稅合計是嗎?
有相關(guān)文件嗎?
同學你好 是按照價稅合計