借以前年度損益調整,貸銀行存款69847, 借營業外支出滯納金,貸銀行存款12063 借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整
老師,小企業會計準則小規模公司,之前也沒有核定印花稅稅種,然后也一直沒有申報,跟前財務交接過來,就把去年一年的印花稅按次申報了,減半征收后,印花稅費用大概600多,請問這個印花稅我怎么做賬務處理,后面再按次申報,我應該歸去那個科目?直接入管理費用還是稅金附加?
老師,請問我家是河北唐山的企業,以前是按核定征收的印花稅,今年4月份按查賬征收補繳了2021年和2022年度的印花稅共計69847元,還有滯納金12063元,要怎樣做賬呢
早上好,老師,請教下我司是租賃公司,每個月開出租賃發票就是收入,由于被稅局查出來我司出租廠房金額過低,需要我們補交申報收入,收入是每個月按從租計征申報的房產稅,由于是以前年度2021、2022年的收入,現在在2023年12月入賬,需要怎么入賬以前年度收入房產稅、及補交產生了利潤交了以前年度企業所得稅、及收入房產稅產生了印花稅申報了印花稅,還有各稅金產生的滯納金,應該怎么入賬?分錄怎么寫?
請問老師,收到這個短信:【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,按年計征的應稅營業賬簿印花稅需在1月15日前完成申報,不涉及稅款也需零申報,請通過電子稅務局“稅費申報及繳納—財產行為稅企業所得稅綜合申報套餐”按時辦理,如有疑問請查看鏈接中“按年計征的營業賬簿印花稅注意事項”。為幫助您更好的享受各項稅費優惠政策,國家稅務總局編制了《支持小微企業和個體工商戶發展稅費優惠政策指引(2.0)》,請您點擊鏈接查看,感謝您的支持與配合! 請問我們公司都是認繳,沒有實繳實收資本,需要做零申報嗎
老師好,聯合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經更正處理過了,今天發現還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農產品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
樸老師,正常就要普票,就不用進項轉出,直接有費用了,如果就是專票,增值稅報表和會計分錄都該怎么處理?
王老師,A公司和B公司都是老板自己的公司,現在A公司銷售給B公司,使A公司有收入和利潤,但又要控制利潤不能太高,避免交稅多,A公司的產品采購單價已經有了,售價我定多少怎么確定呢,要根據什么才能計算?
老師好24年3月份因稅務檢查補繳5萬元所得稅我做的會計分錄是借以前年度損益調整貸銀行,,,借:利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整 對不對
您好,發現23年企業所得稅匯算表,把管理費用物業費填到期間費用租賃費那個行次里了,不會有什么風險吧
開始機械設備租賃公司,24年的利潤太高,我暫估成本-郵費,然后25年4月來發票可以入帳嗎,這樣合法嗎?機械租賃公司的
發票超過額度怎么申請提額
老師好 請問計提要付給股東的分紅 再支付分紅要怎么寫分錄
會涉及所得稅嗎
涉及到的今年匯算清繳的時候,納稅調減你這個印花稅可以抵扣所得稅, 這個滯納金不可以的,滯納金在明年匯算清繳,納稅調增。
今年匯算清繳我已經提交了,也交款了,當時沒有把這部分印花稅調整到匯算里面,那咋辦呀
那就明年匯算清繳,納稅調節。
嗯嗯,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。