您好,您用正常的分錄里所有的損益科目換成 以前年度損益調整就可以了。滯納金計在實交的年度 借:營業外支出 代:銀行存款
我們是商管公司,是區管委會旗下集團公司的子公司,承接區內一些房產的租賃,自己沒有房產,其他公司管理房產,出租給商家還有一些公司員工短租,會收取租賃費,公攤能耗,給商家的一簽簽幾年的合同,前幾年免租金,后面幾年打折收,每年折扣不同,單位要求我們按權責發生制確認收入成本,收入和支出匹配 問題1對于上述業務,收租金,房產不是自己的,這個算啥服務,用哪個稅率?公攤能耗尼,用哪個,收取的水電費用哪個?分別開具啥明目發票 問題2對于收取租金的,有的開票,有的不開票,租金一般一次會交一段時間的,有短租,有1,2年的,還有好幾年的,收取得租金啥時候交增值稅?啥時候交企業所得稅?不管開不開票,好幾年的那種前幾年免租是不是就收入為0,要求收入成本匹配,收入我要分批確認嗎?增值稅一次交了,但是收入按合同期間來確認收入繳納企業所得稅是嗎? 問題三成本這塊,房產擁有者會一段時間給個成本明細,他給我們200.套,我們就簽200套的合同,實際租出100套,那么成本我就分攤了,其實收入和成本不匹配 問題四合同確定了,收入和成本的,但是既沒開票也沒收到票,我估怎么入賬?票來了怎么做
商業管理公司,是區政府旗下子公司,國企,受托管理分公司的房產,維修,裝潢,還有安裝燃氣這些,金額不小,目前有針對工人的宿舍,還有商鋪 問題1對于宿舍這塊,我們是按月幾百塊,有短租有長租,根據工頭需要,我們還有個浴室,充值水費洗澡,房產也不是自己的,只負責管理,租房子一般都是收幾個月房租,票開的不一定及時,那么這塊收入我怎么賬務處理,增值稅和企業所得稅怎么申報?收入需要分月確認嗎?增值稅根據開票來,還是合同分批確認來?企業所得稅尼?代收的水電費我計入啥收入明細科目,怎么繳稅?公攤費用定額的,一年120.這個收入我怎么計入明細科目?怎么開票?增值稅企業所得稅怎么報?增值稅幾個點啥明目? 問題2還有商鋪,商鋪有合同一出租租幾年,前幾年免租,后面有收入,但現在不一定交,那么這個收入各年怎么確認,企業所得稅增值稅怎么報?我們租人家的成本票我們能及時取得?因為虧損居多?這個收入要是平攤到每年,要是造成繳稅咋辦?代收的水電費開啥票?
老師,我們公司買房了,按租金收入交房產稅,每月租金26000元,半年一交房產稅,后半年應該是2020年10月份申報嗎?申報的時候是直接申報7-12月六個月的租金總收入嗎?26000*6這個金額申報嗎?那我們12月底才開房租收入發票,也是10月份就需要按6個月租金收入申報房產稅嗎?那下一年前半年申報房產稅是2021年4月申報嗎?我們是2020年12月底一次開6個月的租金收入發票,我們是小微企業,只要季度收入不超過30萬,還是免增值稅的對吧?謝謝老師
老師好!我司注冊于2020年7月,出租工程車及鋼板等,查賬紀收,小規模企業,一直末建賬,季度都是0申報,11月1日剛好有接到一份合同,甲向我司租賃鋼板一批,每月租金19萬無,這批出租的鋼板是我司向丙公司租賃的,租金12萬元每月,現在要開票給甲司,由于全電發票授信額度只有5萬元,開不了票給甲司,所以只能2023年1月再開出租賃發票,請問老師,我要怎樣做賬,什么時候確認收入
早上好,老師,請教下我司是租賃公司,每個月開出租賃發票就是收入,由于被稅局查出來我司出租廠房金額過低,需要我們補交申報收入,收入是每個月按從租計征申報的房產稅,由于是以前年度2021、2022年的收入,現在在2023年12月入賬,需要怎么入賬以前年度收入房產稅、及補交產生了利潤交了以前年度企業所得稅、及收入房產稅產生了印花稅申報了印花稅,還有各稅金產生的滯納金,應該怎么入賬?分錄怎么寫?
分錄:借:以前年度損益調整-房產稅、印花稅、企業所得稅、貸:應交稅費-應交房產稅、印花稅、所得稅;這樣子嗎?
您好,是的,就是這樣寫分錄的
入賬這個分錄然后在用銀行存款去支付,后面還需要做什么分錄?
您好,借:利潤分配-未分配利潤? ?貸:以前年度損益調整
借:利潤分配-未分配利潤,那不是虧損嗎?我有利潤交了企業所得稅,怎么會虧損?
沒有補交前是虧損的,補交了后是有利潤了,才交了企業所得稅?
您好,上面的分錄正常寫就是成本費用科目,我們的凈利潤減少了,您要在收入寫進來,借方應收怎么平賬,我們把補交的稅入賬就可以的,會計和稅法本來就有差異,所以才需要年度所得稅匯繳申報
關鍵是補交這些是沒有成本的,都是以前年度現在補交怎么可能有成本呢?
您好,我們交的稅金是費用呀,稅金及附加不是在利潤表里么
老師,你沒明白我的意思,我已經知道怎么做了
您好,好的,有留言我會及時回復的