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銷售額是指每天的營業收入嗎,不減成本,費用? 店里實際月收入是100多萬,其中包含微信,行卡的收入,還有要交稅的話,只交開票的收入是否可以 ,年收入超過五百萬了,為什么不要他升級為一般納稅人人?剛接手這個個體餐飲服務!

2023-05-13 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-13 15:35

是營業收入 不減去 如果超過了500萬,需要轉一般納稅人,轉了一般納稅人,他是按照銷項稅額減進項稅額來繳納的,稅率是6%的。

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快賬用戶8577 追問 2023-05-13 15:49

問題是他沒有轉一般納稅人啊,報稅的時候,只按開票收入繳納生產經營個人所得稅可以不?

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齊紅老師 解答 2023-05-13 15:51

你好,你這樣的話有風險,隱瞞了收入。

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齊紅老師 解答 2023-05-13 15:51

他有些是不需要發票的,不是嗎。

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快賬用戶8577 追問 2023-05-13 15:57

客人不要求開票,我們就不開,大多都不開的!報個人所得稅是按凈利潤乘稅率嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-13 15:58

那就得做無票收入 查賬征稅的,按照利潤總額來交稅。

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齊紅老師 解答 2023-05-13 15:58

利潤表里面有一個利潤總額,在這里面填寫。

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快賬用戶8577 追問 2023-05-13 16:04

有沒有合理的避稅方法,比如說把成本跟費用做多些?

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齊紅老師 解答 2023-05-13 16:08

合理避稅的方法沒有,有不正規的避稅的方法就是收現金,這個不做收入。

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齊紅老師 解答 2023-05-13 16:08

現在對個人賬戶有監管,如果你不做收入的話,這種很有風險的。

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齊紅老師 解答 2023-05-13 16:08

你成本費用多做的話,你得有發票。

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快賬用戶8577 追問 2023-05-13 16:22

餐飲行業都是無票入成本,反正他沒也抵扣不了增值稅

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齊紅老師 解答 2023-05-13 16:26

他可以抵扣所得稅,你是查賬征稅的嗎?

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快賬用戶8577 追問 2023-05-13 18:24

不是查賬征收

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齊紅老師 解答 2023-05-13 18:29

那就不影響交稅的

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快賬用戶8577 追問 2023-05-13 19:48

意思是說,不查賬的話,外賬只需要做平就行了,然后以凈利潤交納個人所得稅?企業所得稅按營業收入繳稅?

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齊紅老師 解答 2023-05-13 19:48

不是查賬征稅的,根據收入來交稅,你有沒有成本發票都可以的 如果是查賬征稅的,你需要根據利潤來交你的這個成本費用,得有發票才能抵扣了你這個利潤。

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快賬用戶8577 追問 2023-05-13 19:53

如果一個月的營業收入是100萬,然后企業所得稅是100萬減掉30萬,繳納70萬*3%還是5%?

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齊紅老師 解答 2023-05-13 20:14

30萬是什么的 利潤300萬以內小型微利企業5%

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快賬用戶8577 追問 2023-05-13 20:19

個體戶只需要繳納生產經營個人所得稅是吧,

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齊紅老師 解答 2023-05-13 20:21

增值稅 附加稅 都有 100萬需要交增值稅了 超過了30萬了e

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是營業收入 不減去 如果超過了500萬,需要轉一般納稅人,轉了一般納稅人,他是按照銷項稅額減進項稅額來繳納的,稅率是6%的。
2023-05-13
您好,1.不可以一個月攤的,權責發生制,這個100設計費為我們經營服務好長時間呢,至于咱要按1或2或3年是自已決定 的,職業判斷,沒有統一標準 2.可以主營業務成本也可以管理費用,就是影響毛利率,不管哪個科目對利潤總額不影響
2024-05-11
你好;? ?1. 調整回去不好調整的 ;? ?這個還得去跟稅務局申請 ;? ?稅務局允許才可以的;? 因為最近這兩年都沒有一般納稅人轉登記小規模的文件 ; 現在只有看你稅務局 允許不了 ; 2.? ? 包括你開票收入和不開票收入合計來判斷是否超過500萬的? ?
2022-09-30
需要直接轉收入,不能做以前年度損益調整,你做以前年度損益調整,需要去調之前申報表才可以,你可以當期取得收入直接做收入就可以,借其他應收款,貸主營業務收入,應交增值稅
2020-09-04
您好!待轉銷項稅額是會計科目,其他流動負債這個是報表項目,也就是前者在報表中體現在后者那里, 你們確認了收入,如果沒達到納稅義務的時間,那么你們就不能申報這個收入,所以會計上的收入和申報表里面的收入是會不一樣的
2022-07-19
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