1.出口技術(shù)服務(wù)的話是免增值稅稅的,所得稅要交 2.出口一般服務(wù)要交稅無法避免 3.這個(gè)只能說盡可能多找成本票費(fèi)用票
我是境內(nèi)小規(guī)模納稅人公司,與英國一公司要簽訂服務(wù)協(xié)議,為對方提供電商運(yùn)營服務(wù),對方每月匯入英鎊給我們公司(實(shí)際英國公司與我司是有關(guān)系的,相當(dāng)于英國公司在這里成立的一個(gè)公司)。 我司現(xiàn)為小型微利企業(yè),與英國這個(gè)年收入不會(huì)超過一般納稅人的條件500萬,但會(huì)超過小微企業(yè)的條件300萬。請問: 1、這個(gè)英鎊收入得作為銷售收入繳納增值稅附加稅以及所得稅吧? 2、有什么方法可以合理避稅(增值稅)嗎(包括各種稅收優(yōu)惠政策,費(fèi)用抵減等等)? 3、怎樣規(guī)劃能最大程度減少繳稅?
自由執(zhí)業(yè)人李某發(fā)現(xiàn)我國的職業(yè)教育存在很大的操作空間和發(fā)展空間,于是,準(zhǔn)備以個(gè)人的名義投資創(chuàng)辦一家教育咨詢服務(wù)性企業(yè)。他的計(jì)劃是:以自己會(huì)計(jì)教育和咨詢專業(yè)特長,同時(shí)招聘幾個(gè)大學(xué)畢業(yè)生做市場,在從事財(cái)會(huì)人員后續(xù)教育的同時(shí),為部分企業(yè)提供理財(cái)涉稅指導(dǎo)和咨詢服務(wù)。經(jīng)過測算,在不考慮自己費(fèi)用的情況下,在最初的兩年里,年收入大約為200萬元,計(jì)稅利潤為34.3萬元,以后企業(yè)的盈利能力會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng),第三年和第四年的計(jì)稅利潤為50萬元,以后每年的計(jì)稅利潤為100萬元。李某知道,我國目前的經(jīng)濟(jì)政策不斷變化,但是,總的趨勢是在不斷完善的。而對未來企業(yè)收益影響最大的就是稅收政策,而且在企業(yè)設(shè)立階段的籌劃十分重要。李某雖然對稅收政策比較熟悉,但是以防外一,其還是向?qū)I(yè)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行了咨詢。稅收籌劃咨詢專家與李某進(jìn)行了深度溝通以后,結(jié)合目前的所得稅(包括企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅)規(guī)定,給他提出了兩種方案:一個(gè)是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),另一個(gè)是有限責(zé)任公司。在兩個(gè)法律形式的經(jīng)濟(jì)實(shí)體之間,他應(yīng)當(dāng)做如何選擇呢?請幫助李某寫一份納稅籌劃方案。(暫不考慮增值稅等其他稅負(fù))
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個(gè)問題需要請教您 第一個(gè):因我接手前面的會(huì)計(jì)賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個(gè)情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時(shí)再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個(gè):清查時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對方的款了),我也想寫個(gè)說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
需要同時(shí)符合這四個(gè)條件才行 享受條件:依法與安置的每位殘疾人簽訂了1年以上(含1年)的勞動(dòng)合同或服務(wù)協(xié)議,并且安置的每位殘疾人在企業(yè)實(shí)際上崗工作;為安置的每位殘疾人按月足額繳納了企業(yè)所在區(qū)縣人民政府根據(jù)國家政策規(guī)定的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn);定期通過銀行等金融機(jī)構(gòu)向安置的每位殘疾人實(shí)際支付了不低于企業(yè)所在區(qū)縣適用的經(jīng)省級人民政府批準(zhǔn)的最低工資標(biāo)準(zhǔn)的工資;具備安置殘疾人上崗工作的基本設(shè)施。老師,請問一下貿(mào)易公司。進(jìn)口鋁合金。銷售鋁合金的。老板取得一張發(fā)票是買酒的2萬多,我放了業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是要調(diào)增好多,利潤總額高要交稅多,再調(diào)增就更多了。那這個(gè)酒的還有什么辦法嘛?
老師匯算清繳職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方但是我計(jì)提工資時(shí)候把個(gè)人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒收到發(fā)票25年2月開的這個(gè)匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,第一季度突然變成不是小型微利企業(yè)了,可以怎么處理的?因?yàn)槭侵邦A(yù)收預(yù)付太多了,壓了很多貨物在路上,所以報(bào)表就是資產(chǎn)太大了,這種怎么處理
保安公司購買的消防勞保器械計(jì)入什么科目,金額有點(diǎn)大
印花稅申報(bào)里沒有合同租賃品目,請問怎么添加
老師,請問下預(yù)付賬款期末數(shù)年結(jié)后要填寫在預(yù)付賬款期初數(shù)嗎?
1、請問出口技術(shù)服務(wù)免征增值稅的話,申報(bào)增值稅時(shí)自行在免征欄填寫銷售額嗎,還是要做什么操作?(小規(guī)模納稅人) 2、請問不管銷售額多少增值稅都是免征的嗎?(小規(guī)模納稅人) 3、請問是否會(huì)影響小微企業(yè)的身份?
1.是的,就是免稅那里填寫 2.是的,技術(shù)服務(wù)是的 3.小微你只要符合條件就是小微
需要先去稅務(wù)局辦理什么手續(xù)或者其他什么流程嗎,還是報(bào)稅的時(shí)候直接填報(bào)表就可以?以及還有其他什么操作注意事項(xiàng)嗎?
你好,直接填表就可以的
還有最后一個(gè)疑問,我公司行業(yè)是:其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。根據(jù)我第一個(gè)問題說的,我這項(xiàng)業(yè)務(wù)確認(rèn)是屬于出口技術(shù)服務(wù)嗎?
可以算技術(shù)服務(wù)出口的
好的,非常感謝老師您的回復(fù)!
滿意請給五星好評,謝謝