你好;? ? ?你這個 紅沖了這筆多暫估的勞務費; 你就 要補稅的 ; 所以要做分錄處理是嗎? ?
老師,你好我有一筆暫估應付款一直在掛賬,是去年的,已經做了納稅調增,賬務上要怎么處理?
老師,我想問一下,上次問你了年度匯算清繳暫估款的調增之后的賬務處理,現在我在問一下,就是我把暫估款調增之后,要補交企業所得稅,那賬務上玩如何處理?
老師,我們這邊是這個問題,兩年前會計暫估了一筆成本,現在稅務局查賬讓補交這筆暫估的所得稅,把暫估調整成收入,已經交了所得稅,會計分錄該怎么處理。
您好老師,請教一個問題,就是去年暫估的費用,沒有收到發票,匯算清繳調增了,請問怎么賬務處理,怎么把預估的費用沖掉,因為已經在匯算的時候調增了,謝謝!
請教老師,去年暫估的費用 分錄如下: 借:勞務費 貸:應付賬款-暫估勞務費 發票在匯算清繳前未收到的話,怎么賬務處理,匯算已經把這筆錢調增了,交了企業所得稅。
關于匯算清繳,有家公司去年全年未發工資,但是都正常報稅了,匯算清繳時員工也都申報了現在稅務局通知要去稅務大廳去更正申報,這個要怎樣辦理?沒操作過,流程是什么樣的,要帶哪些材料?坐標上海
我們公司經營的是牙科設備類的,公司買東西,商家開的專票,進項票明細是綠植,這種我們公司可以拿來抵扣嗎?
老師,我企業注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬。現在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留實繳部分218萬,這樣A股東就變成占股77%,B股東23%。資產負債表未分配利潤是23萬。這樣減資可以嗎,有風險嗎,需要交什么稅嗎?
老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,長期股權投資減值準備在所得稅匯算清繳時填在哪個表里的哪一項?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
是的,具體要怎么處理?謝謝
你好;? 那你之前分錄 發來看看; 我看下怎么處理? ? ;你是什么準則的??
借:管理費用-勞務費 貸:其他應付款 小企業會計準則
是以前年度暫估的,一直到今年都沒有獲得發票
能否直接將其他應付款轉入未分配利潤中?
你好; 借其他應付款 貸利潤分配-未分配利潤的? ?
這筆本來是虛的,沒有發票,也可以這樣紅沖嗎?
涉及到所得稅的怎么處理?
你好; 對的; 也是這樣紅沖的;? ?; 你所得稅先借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交企業所得稅;? 借??應交稅費-應交企業所得稅貸銀行存款??
謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好??