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1.20日支付審計服務費30,000.00元,取得增值稅專用發票注明稅額1,698.11元,稅率6%,款項通過銀行,發票已經認證。 2.25日從國外進口一批設備零配件,取得海關進口增值稅專用繳款書注明增值稅額30,486.73元,價稅合計金額265,000.00元,款項通過銀行支付,已經通過稽核比對。 寫出每筆業務的會計處理。 計算當期增值稅允許抵扣的進項稅額。計算當期增值稅銷項項稅額。計算當期應納增值稅額(含簡易計稅應納稅額)

2023-05-12 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-12 10:43

當期增值稅允許抵扣的進項稅額=1698.11+30,486.7 銷項稅0 應納稅0

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當期增值稅允許抵扣的進項稅額=1698.11+30,486.7 銷項稅0 應納稅0
2023-05-12
你好 9,借:管理費用??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 10,借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2023-05-12
取得其他扣憑證:增值稅電子普通發票、航空客票行程單、高鐵票、客運大巴的發票,填入第8b欄不含稅金額=5000÷(1%2B9%)%2B3000÷(1%2B9%)%2B(1%2B3%)=8504.5元可抵扣進項稅=412.84%2B247.71%2B34.95=695.5元
2023-05-12
你好,從你的提供資料來看,可以抵扣的進項為7200 銷項稅為180000*10*13%=234000 要交的增值稅234000-7200-280 應該還有一個采購進項稅沒提供
2023-05-12
同學你好 問題不完整
2023-05-12
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