不會顯示輔導期,直接按正式一般納稅人操作即可
請問老師,一般人稅務登記的第一個月,不是納稅輔導期,進項票可以抵扣嗎
老師,9月份是一般納稅人輔導期開進來的發票 而十月份就不在輔導期了 我九月份的進項發票不抵扣 十月份的時候可以勾選抵扣嗎?
9月季度轉一般納稅人,先申報7-9月小規模后本想勾選抵扣再申報一般納稅人,抵扣勾選發現自動跳到下一個所屬期10月了,導致9月沒得勾選,然后把小規模申報表作廢了還不行,請問能退回所屬期嗎 抵扣勾選不是一般納稅人才有的嗎?一般納稅人還沒申報,只是申報小規模,系統自動跳到下個所屬期了?
老師,這個月才轉登記的一般納稅人,是不是基礎信息就會顯示是否輔導期一般納稅人?輔導期的進項是系統勾選不上嗎?
老師,今天才把小規模納稅人轉成一般納稅人,稅務說有3個月的輔導期,不能抵扣進項,我是做出口貿易,是用來出口退稅,這個有時間嗎?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
是輔導期的當月的進項不可以抵扣嗎
是的 輔導期的當月的進項不可以抵扣。
如果是輔導期會不會收到提示呢
現在基本沒有輔導期了。
是否會有提示,不確定了,可直接電話咨詢下所在稅局,公司是否是輔導期一般納稅人