同學你好 這個可以的 按明細來填寫就可以
老師,您好,我們公司是小規模納稅企業,我在做年度企業所得稅申報表的時候,一進入頁面就提示“?根據您當前填報信息,屬于小型微利企業,依據政策可免于填報:《一般企業收入明細表》(A101010)《金融企業收入明細表》(A101020)《一般企業成本支出明細表》(A102010)《金融企業支出明細表》(A102020)《事業單位、民間非營利組織收入、支出明細表》(A103000)《期間費用明細表》(A104000)"這樣,那我們也是屬于小型微利企業的,這樣是不是就只要把數據填在主表“A000000企業所得稅年度納稅申報基礎信息表”上就可以了?但我們去年有發生業務招待費和公益性捐贈支出的,而且這兩個都超出了稅前抵扣標準的,就真的不用作稅前調整了嗎?
老師。我們是小規模勞務派遣公司,增值稅是按簡易征收5個點。就是我填那個增值稅申報表,填萬里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業所得稅表按開票統計的不含稅銷售額確認收入,那我企業所得稅申報表上面的累計全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎,企業所得稅上的收入是我所有不含稅的收入,可以扣除的差額部分就是派遣人員的社保工資做入成本里面這樣對嗎
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒有開票,企業所得稅自報收入共24564.6,但是當時增值稅報零,現在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數據有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報表輸入數據后顯示并不需要繳納增值稅,我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發票,繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數據這種操作是否正確 簡單來說,就是22年增值稅申報數據比所得稅數據少了兩萬多,這兩萬多為不開票自報收入,按期申報時只填寫了所得稅數據增值稅報零,造成年度所得稅數據與增值稅不符,所以我就更正申報增值稅,且發現補報的兩萬多數據不需要繳納增值稅 懇請老師解答!非常感謝!
老師好,我房地產公司在2022年11月辦理竣工驗收,今年1-2月份交房開具了全部的不動產發票,根據2009/31號文,在完工年度企業所得稅要申報毛利差,現在我填報所得稅年度申報表的時候,可以把累計的銷售收入與對應的成本填在 一般企業收入明細表與 一般企業成本支出明細表嗎?因為2022年的增值稅申報表的收入額全部報 0 ,這樣填入會使得 所得稅報表與增值稅報表的收入不一致,萬一稅局跳出預警,這個書面解釋可以嗎?
老師你好,昨天稽查局來說:2021年增值稅計稅銷售額與企業所得稅營業收入差異較大。 這讓我很不明白為什么會這樣說的,企業所得稅申報表A表的營業收入是根據增值稅申報表的數據填寫的,而且增值稅申報表上的數據跟我開票出去數據是一致的。現在要是解釋怎樣來處理解釋呢?
固定資產清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬,我確認收入時是按10要確認,還是按88495.58元來確認收入(10萬/1.13)
車間管理員因A產品出差的差旅費,是直接計入生產成本_A產品,還是計入制造費用,在結轉到生產成本-A產品
老師您好,請問電子稅務局紅沖發票需要怎么操作?我們是銷售方,購買方已經認證了。
公司購買車,及稅費保險怎么做分錄
老師您好,請問電子稅務局變更開票人員怎么變更?
之前公司效益不好,拖了員工2年的工資,現在一次性發放,個稅怎么計算?因為有以前年度的工資一共 20萬,但是個稅都沒有計提
處置長投權益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
老師,現在注冊公司是要求5年內交上了嗎?還可以延期嗎?
老師,被審計單位的2024年的招投標過程資料我看過了,沒有發現問題,項目經理又安排人再看一遍是什么意思?