你好,是退稅是0,15欄是沒(méi)有數(shù)據(jù)的,正常的
請(qǐng)問(wèn),收到生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退稅審批通知書,免抵退額2000 其中應(yīng)免抵稅額2000,應(yīng)退稅額是 0 這個(gè)數(shù)字在增稅主表里填在哪欄?還有,這個(gè)免抵稅額是否要交城建和教育費(fèi)附加 的那12%
你好,老師。我司是生產(chǎn)型出口企業(yè),當(dāng)月需要繳納增值稅,沒(méi)有退稅?,F(xiàn)在申報(bào)出口退稅時(shí),生產(chǎn)免抵退申報(bào)匯總表錄入期末留抵稅額是填寫0還是當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅金額(以負(fù)數(shù)填寫)
老師,我1月申報(bào)所屬期12月出口免抵退稅額是78622.4,應(yīng)退稅額為0,因?yàn)楸?7行期末留抵稅額是0,小于免抵退稅額取小數(shù),為什么現(xiàn)在我申報(bào)1月所屬期的增值稅的附表5第三欄的增值稅免抵稅額會(huì)有出口免抵退稅額78662.4且要交附加稅?
老師好,我司是生產(chǎn)出口企業(yè),上個(gè)月有申請(qǐng)出口退稅復(fù)審的結(jié)果是應(yīng)退稅額為0,免抵稅額7000,在這個(gè)月申請(qǐng)?jiān)鲋刀惖臅r(shí)候主表15欄沒(méi)有取到數(shù)?正常嗎
老師請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型出口企業(yè)5月出口銷售額為200萬(wàn),沒(méi)有內(nèi)銷收入,6月只申報(bào)出口收入,不申請(qǐng)退稅,等7月申報(bào)增值稅的時(shí)候,5月出口未申請(qǐng)退稅的銷售額會(huì)生成免抵稅額26萬(wàn)(200*13%),以26萬(wàn)為計(jì)稅依據(jù)繳納增值稅嗎?
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
那這個(gè)7000元不是應(yīng)該給我們抵消銷項(xiàng)稅嗎
免抵稅額7000我申請(qǐng)下來(lái)不能減稅嗎
你好,7000是要交附加稅的,沒(méi)有抵銷項(xiàng)稅的說(shuō)法
謝謝老師
你好,不客氣,祝你工作愉快