您好,抵扣聯單獨保管哈,比較少的話幾個月裝訂為一本,這樣有個好處,我們需要找發票時不用翻憑證了
老師,收到專票,做記賬憑證時把第三聯:發票聯 購買方記賬憑證 附在記賬憑證后面,那第二聯:抵扣聯 購買方扣稅憑證放哪里呢?和作廢發票放一起嗎?還是怎么弄?
老師,請問一下一般納稅人的進項票,發票聯 抵扣聯一起裝訂,還是說抵扣聯要分開保管?我做是放以前裝訂了,但是看到個別會計只放發票聯抵扣聯另外放了。
老師您好,請問小規模企業收到員工出差報銷的住宿發票,是專票,抵扣聯和發票聯放一起做憑證里嗎?
老師,開的紅沖發票抵扣聯和發票聯需要如何保管?單獨保管還是裝訂在憑證里?
請問老師,關于一般納稅人的賬務處理問題。現在都是系統上勾選認證了,那么在會計憑證上,是否需要將抵扣聯單獨放起來,在抵扣時再抽出那張抵扣聯裝到抵扣月份的會計憑證去呢?
車輛保養需要哪些手續給財務?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結轉是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發票上必須體現9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內
發票額度210000,結果開了一張310000的發票也能開的,怎么回事
銷售部領用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現,編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現金收訖,根據內容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現在客戶就是要求要把這些計入固定資產里 請問老師應該怎么做呢 難不成只把科目調成固定資產嗎 那我24年的報表要調嗎 如果要調 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調整項目明細表——跨期扣除項目”的“調減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進項都是從個人那里收的沒有票,那這個進項票咋取得呢?謝謝老師
銷售部領用辦公桌椅到期報廢,采用一次攤銷法,收入直接沖減費用在貸方提現。原始價值3000元,賬面價值0元,殘料價值240元,現金收訖
好的,謝謝老師。
親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~