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Q

公司是一般納稅人,這個月申請已退回的去年5月份多繳納的增值稅和附征稅和殘保金,如何賬務處理?

2023-05-08 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-08 10:12

你好,當時多繳納的稅款在應交稅費里面掛著嗎?

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快賬用戶7184 追問 2023-05-08 10:15

去年的是已經繳納完成了

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齊紅老師 解答 2023-05-08 10:18

你好,什么原因多交,因為給你調整的話,你涉及到應交稅費,會出現負數余額的。

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齊紅老師 解答 2023-05-08 10:18

當時交稅的時候多交了,是不是有借方余額?

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快賬用戶7184 追問 2023-05-08 10:19

這個我也不太清楚,我是這個月剛交接過來的,財務已經離職了,聯系不上,所以不知道怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-05-08 10:21

如果是一般納稅人的, 借銀行存款, 貸應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費附加稅 其他應付款殘保金

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齊紅老師 解答 2023-05-08 10:21

借應交稅費附加稅 其他應付款殘保金 貸、以前年度損益調整或者是利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調增就可以了。

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快賬用戶7184 追問 2023-05-08 10:26

我看到稅局文件通知書,寫的事由是退抵稅審批通知

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齊紅老師 解答 2023-05-08 10:29

寫的是什么業務?退碟知道嗎?是加計扣除還是出口的?

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快賬用戶7184 追問 2023-05-08 10:30

之前殘保金是進管理費用的,是不是要做兩次分錄?

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齊紅老師 解答 2023-05-08 10:30

你好,不用的,我上面都給你合到一塊了,借銀行存款貸其他應付款,借其他應付款貸以前年度損益調整不是做了這個了,跨年了。

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快賬用戶7184 追問 2023-05-08 10:32

通知是這樣寫的

通知是這樣寫的
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齊紅老師 解答 2023-05-08 10:33

寫的是誤繳納 你再去看一下你賬上吧,你物繳納的話,應該借方有余額,你多交了。

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快賬用戶7184 追問 2023-05-08 10:38

我應該查應交稅費這個科目嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-08 10:41

是的,可以這么做的。

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你好,當時多繳納的稅款在應交稅費里面掛著嗎?
2023-05-08
當時為啥多收呢?是算錯了?
2023-05-10
你好,多繳納了可以留底處理,如實填寫,只是最后期末應交稅費,負數
2021-05-14
借銀行存款 貸應交稅費-應交增值稅 借應交增值稅 貸主營業務收入
2021-04-08
同學你好 直接沖減在五月份
2022-05-12
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