老師正在處理,請(qǐng)稍等
你好,我想請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè)年報(bào)表應(yīng)交增值稅該怎么填寫(xiě)?銷(xiāo)項(xiàng)稅額0,進(jìn)項(xiàng)稅額、免抵退稅額、期末留抵稅額均有數(shù)額
請(qǐng)給增值稅申報(bào)表主表里面的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額、上期留底、免抵退應(yīng)退稅額、實(shí)際抵扣稅額和應(yīng)納稅額分別對(duì)應(yīng)的是余額表里面的哪些明細(xì)科目呢?
計(jì)算當(dāng)期發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)額 計(jì)算當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的合計(jì)數(shù) 計(jì)算當(dāng)期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 計(jì)算當(dāng)期免抵退稅額 計(jì)算當(dāng)期該企業(yè)申請(qǐng)的出口退稅額 計(jì)算當(dāng)期該企業(yè)留抵稅額
出口退稅企業(yè)做的增值稅納稅申報(bào)表,表里面的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,上期留抵稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分別是什么意思?
老師 我們是生產(chǎn)企業(yè) 有出口 10月申報(bào)增值稅時(shí)增值稅申報(bào)表期末留抵稅額15萬(wàn) (可退稅款) 我10月做賬 借:其它應(yīng)收款-出口退稅 15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅15 11月增值稅申報(bào)表銷(xiāo)項(xiàng)稅額15萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅額12萬(wàn) 上期留抵稅額15萬(wàn) 期末留抵稅額12萬(wàn)(可退稅款) 我的賬務(wù)處理怎么做 調(diào)整為退稅款為12萬(wàn)?
老師您好,存在未辦結(jié)的紅字發(fā)票事項(xiàng)是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購(gòu)超400萬(wàn)今年沒(méi)招標(biāo),財(cái)政讓政府采購(gòu)怎么辦
一億元債權(quán)債轉(zhuǎn)股投資設(shè)立新公司,新公司財(cái)報(bào)如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個(gè)個(gè)體工商戶在 23 年 12 月份的時(shí)候開(kāi)具了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,然后在 24 年 1 月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)開(kāi)具錯(cuò)誤,在 1 月份的時(shí)候開(kāi)具了紅沖發(fā)票,然后又重新開(kāi)具了一張正確的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個(gè)人所得稅嗎?個(gè)人所得稅應(yīng)該如何處理才是正確的還是應(yīng)該 24 年 1 月份個(gè)人所得稅零申報(bào)呢?
開(kāi)具數(shù)電發(fā)票那些業(yè)務(wù)類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請(qǐng)問(wèn)老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒(méi)有計(jì)提2024年11月 12月份工資,也沒(méi)有發(fā)放,也沒(méi)有計(jì)提2024年度11份,12月份社保費(fèi),但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒(méi)有計(jì)提過(guò))發(fā)放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調(diào)整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實(shí)際發(fā)生額填上什么數(shù),要填2024年賬面+2025年發(fā)放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽(yáng)劉納稅調(diào)減了是嗎?
一億元債權(quán)債轉(zhuǎn)股投資設(shè)立新公司,新公司財(cái)報(bào)如何記賬? 要繳稅嗎?
一億元債權(quán)債轉(zhuǎn)股投資設(shè)立新公司,新公司財(cái)報(bào)如何記賬? 藥繳稅嗎?
比如說(shuō)銷(xiāo)售人員把單價(jià)開(kāi)錯(cuò)了,會(huì)計(jì)沒(méi)有看出來(lái)誰(shuí)的責(zé)任
銷(xiāo)項(xiàng):就是您這個(gè)月銷(xiāo)售額*稅率
進(jìn)項(xiàng):您這個(gè)月采購(gòu)商品對(duì)應(yīng)的采購(gòu)稅
上期留抵:您上個(gè)月沒(méi)用完,可以這個(gè)月用的進(jìn)項(xiàng)稅
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出:您以前作為了進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月不符合條件了,需要返還給稅務(wù)局的稅額
留抵退稅怎么理解?
退稅就是出口企業(yè)可以在出口的時(shí)候申請(qǐng)退回國(guó)內(nèi)環(huán)節(jié)繳納過(guò)的稅