?你好, 增值稅申報(bào)表主表里面的:進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅期末借方 銷項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅期末貸方余額 上期留底對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅其末借方余額 免抵退應(yīng)退稅額對(duì)應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅期末貸方余額 實(shí)際抵扣稅額:一般是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅期末貸方余額(銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)>) 應(yīng)納稅額對(duì)應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅期末貸方余額(銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng))
請(qǐng)給增值稅申報(bào)表主表里面的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、上期留底、免抵退應(yīng)退稅額、實(shí)際抵扣稅額和應(yīng)納稅額分別對(duì)應(yīng)的是余額表里面的哪些明細(xì)科目呢?
增值稅申報(bào)表里面的上期留底稅額跟哪個(gè)科目余額是對(duì)應(yīng)的嗎?
老師:請(qǐng)問申報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)稅額和上期留底稅額是怎么計(jì)算出來的(這是12月的申報(bào)表)?科目余額表是選擇的整年的導(dǎo)出的!應(yīng)抵扣稅額合計(jì)是不是應(yīng)該和進(jìn)項(xiàng)稅額期末數(shù)一致?
老師,增值稅申報(bào)的主表里面“免、抵、退應(yīng)退稅額”是什么意思?為什么在“應(yīng)抵扣稅額合計(jì)”是減出來?
出口退稅企業(yè)做的增值稅納稅申報(bào)表,表里面的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,上期留抵稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分別是什么意思?
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報(bào)里保險(xiǎn)繳費(fèi)在哪里查呀
老師,公司當(dāng)年買車時(shí)是貸款購買的,所以當(dāng)時(shí)記賬時(shí)車的價(jià)值里有利息費(fèi)用,借:固定資產(chǎn)50萬,貸:其他應(yīng)付款50萬。現(xiàn)在車又提前還款了,借:其他應(yīng)付款48萬,貸:銀行存款48萬,請(qǐng)問提前還款少交的那部分利息該該怎么記賬平掉?
請(qǐng)問我們一般納稅人,但用小企業(yè)準(zhǔn)則,24年10月開具通行費(fèi)發(fā)票,但當(dāng)時(shí)未報(bào)銷入賬,也未實(shí)際付款,若25年正常入賬付款,24年的企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)如何調(diào)整?需要先更改24年第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?
老師損失是不可以向其追索的嘛?
利潤表當(dāng)中的凈利潤,相當(dāng)于資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的什么科目
建筑企業(yè)有預(yù)繳稅金怎么做會(huì)計(jì)分錄
利潤表當(dāng)中的凈利潤是資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的本年利潤,是他嗎?是相當(dāng)于他嗎?
摘要寫錯(cuò)了 要改正 需要什么東西嗎
老師不會(huì)第二題 1.為什么轉(zhuǎn)讓設(shè)備的收入不算入銷售收入 2.為什么出租房屋的收入計(jì)入其他收入?其他收入包括哪些