應(yīng)付職工薪酬余額是負(fù)數(shù)表示: 1. 計提的工資薪酬實際已經(jīng)發(fā)放, 應(yīng)該轉(zhuǎn)到借方去。 2. 計提數(shù)太少, 或者未計提, 導(dǎo)致應(yīng)付工資在借方, 體現(xiàn)在報表上面就是負(fù)數(shù)。
@木木老師,幫我看一下,這道題,問題1:因辭職職工的確認(rèn)預(yù)計負(fù)債,又不計入預(yù)計負(fù)債,是什么意思,問題2:答案是計入應(yīng)付職工薪酬,分錄是借:管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬嗎
老師,應(yīng)付職工薪酬是貸方負(fù)數(shù),我怎么調(diào)整,,公積金也是負(fù)數(shù)
老師你幫我看一下這個應(yīng)付職工薪酬的余額是怎么算出來的啊/
老師,看一下我的這個負(fù)債表,如果職工薪酬不欠,應(yīng)付職工薪酬是沒有數(shù)據(jù)的,那這部分?jǐn)?shù)據(jù)怎么做到我的負(fù)債表內(nèi),否則負(fù)債表不平
老師,幫我看一下我這應(yīng)付職工薪酬怎么是負(fù)數(shù)
公司是單休,員工工資怎么計算比較合理
老師,基金管理人和基金產(chǎn)品企業(yè)是不是都適用企業(yè)會計準(zhǔn)則,然后財務(wù)報表報送類型選財務(wù)報表報送與信息采集(企業(yè)會計準(zhǔn)則金融企業(yè))
以前年度損益在加在利潤表的那個位置
固定資產(chǎn)處置。公司的一部小汽車,累計折舊后剩6萬,折價按2萬賣。 1、這筆業(yè)務(wù)分錄怎么寫? 2、報稅按13%未開具發(fā)票報2萬可以嗎?
老師,公司處置了一輛車,請問企業(yè)所得稅這塊該如何處理呢?
老師:一般開票收稅點嗎?
老師,之前暫估入庫了商品,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,下個月只紅沖了商品,成本沒有調(diào)增,這樣怎么調(diào)
用友nc軟件的固定資產(chǎn)明細(xì)在哪導(dǎo)出呢
老師您好,想請問我公司的員工幫外部公司生產(chǎn)貨物,工資由外部公司承擔(dān),我司先墊付工資,這部分的支出是否確認(rèn)我司的管理費用,計入應(yīng)付職工薪酬?還是計入其他應(yīng)收款?后續(xù)外部公司會付給我們這部分費用,我司給他開具服務(wù)費發(fā)票?這部分又如何做賬?
律師事務(wù)所會計核算及涉稅政策,會計學(xué)堂有沒有新的課程啊,需要按照圖片所示做賬嗎,之前做賬沒有那么復(fù)雜就是主營業(yè)務(wù)收入-代理費,沒有用到合同負(fù)債科目
3月底未計提那我4月補計提可以嗎
你好,同學(xué),當(dāng)年是可以的