您好,圖片應付職工薪酬是負數,是預發紅字?
老師,養老院的,工資走入成本了,借主營業務成本-工資,貸銀行存款。然后資產負債表上,應付職工薪酬這個數,我想問一下,這個工資是不是提現到成本里面了?所以資產負債表上應付職工薪酬這個科目沒有數
老師,看一下我的這個負債表,如果職工薪酬不欠,應付職工薪酬是沒有數據的,那這部分數據怎么做到我的負債表內,否則負債表不平
老師,我們這個月社保核定基數,想修改一下應付職工薪酬金額,(我們是每月15號發上個月工資)如果資產負債表中應付職工薪酬變少了的話,相應的哪個科目需要調增呢,否則資產負債表不平
你好老師,資產負債表上的應付職工薪酬一欄有數據代表什么呢?是沒有申報工資嗎?
你好,想問下每個月計提和繳納的社保費數據會生成在資產負債表的應付職工薪酬里么,如果會的話那上月計提和繳納的社保費數據會出現在下月的資產負債表應付職工薪酬里么,社保費是當月繳納和計提當月的,(比如10月的社保費數據出現在11月資產負債表里)
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發生的手續費發票未收到怎么記賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 發票收到時 借:財務費用 貸:其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務費用貸:其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應付款-暫估,2024年收到發票如何做賬
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯交易方被認定為虛開發票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿易公司稅賬成本比例分配
您好,是預發工資了?
不是老師,是發過了的
這部分應是沒有數據的
這個肯定是管理費用增加,那這個負債表中要怎么平衡呢
因為是新企業科目也就3個,所以我不明白,都到未分配利潤嗎
您好,那您未分配利潤減少