借主營業務成本工資 貸,應付職工薪酬,工資 當月計提然后次月支付,借應付職工薪酬、工資 貸銀行存款。
老師,請問一下,本公司是技術服務公司,只有支付工資,報銷費用的支出,計提工資時:借:管理費用 貸:應付職工薪酬——應付工資 ,支付借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 工資計入管理費用,不計入主營業務成本,那利潤表里,營業成本可以為0嗎?還是應該借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬?
老師問下,每月計提工資50000,發每月生活費40000,平時做的分錄計提借:管理費用/生產成本-工資40000 貸:應付職工薪酬40000 借:應付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報表上有余額應付職工薪酬10000未發,我可以這樣做分錄借:管理費用/生產成本 40000貸:應付職工薪酬 40000 轉借:應付職工薪酬40000貸:其他應付款-職工工資40000,借:其他應付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報表上就體現余額在其他應付款里了。應付職工薪酬沒有余額。
老師,有個人計入生產成本-職工薪酬的人的工資少扣了 我是不是 按原來的分錄負數沖回就行 借:生產成本-職工薪酬 -23 貸:應付職工薪酬 -23 借:應付職工薪酬 -23 貸:其他應付款 -23
你好老師,保安服務公司之前沒收入時發生的職工工資 借:生產成本一一主營成本(工資) 貸:應付職工薪酬一一職工工資 資產負債表上出現在存貨里了。 現在公司收有收入了,結轉成本把之前所有的生產成本在一個分錄結轉可以嗎? 收到錢 借:銀行存款 貸:主營業務收入一一安保服務費 貸:貸應交稅費一一應交增值稅(小規模專用) 結轉成本 借:主營業務成本一一職工工資(6一8月合計數) 貸:生產成本一一職工工資(6--8月合計數) 這樣對不老師?
老師,之前銀行發工資沒有工資表,我做的分錄借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 預付了很多工資,后來補來了工資表借主營業務成本-工資 貸應付職工薪酬 這樣做可以嗎
老師,個體戶需要開對公賬戶嗎?
老師,融資租入固定資產產生的利息,要不要資本化,算在資產原值里面
我也是這樣選的,但稅務系統這樣提示我
老師,咨詢一下股轉個稅事宜,我公司已收A全額股份比例繳納的實收資本100萬,然后A退出并以230萬把這些股份全部轉讓給了B,已按照230萬繳納個稅,現在B要退出以300萬把這些股份全額轉讓給C,請問本次B轉C的股轉基數怎么算?
國標固定資產怎么分類,各類資產折舊多久
老師,請問,我在做年報,財務報表年報已經提交了,這個主表這個提示是什么意思?
請問老師,成本費用等無票支出可以在匯算清繳時調增嗎?
老師,老板帶員工去KTV消費去業務招待費好,還是職工福利費好啊?
內窺鏡攝像機,醫用冷光源、臺車等構成內窺鏡系統可以開成內窺鏡系統一套嗎
老師,我們是律師事務所,會計制度應該選用哪種呢?