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老師,我們單位在21年12月確認了一筆900萬的收入,增值稅做了無票申報,22年業務沒促成,在12月又做了無票的負數,稅務系統跳出來異常,讓寫說明,這個是要做到以前年度損益調整嗎,做以前年度損益調整影響增值稅這塊嗎

2023-05-05 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-05 15:12

同學你好 這個不影響增值稅

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快賬用戶9086 追問 2023-05-05 15:21

但是增值稅前面的未稅金額會不會影響

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齊紅老師 解答 2023-05-05 15:30

同學你好 之前沒交增值稅那現在影響的

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同學你好 這個不影響增值稅
2023-05-05
你好,學員,開了發票就要確認收入的,不存在遞延收益這一說,而且遞延收益這個科目是用在其他用途上的
2023-04-09
你好對的 是這么做的
2023-04-11
關于無票收入的處理,根據會計準則和稅法規定,無票收入也需要進行會計核算和稅務申報。您在今年的增值稅申報表中增加了無票收入,并同步增加了收入到第四季度的所得稅申報表,這是正確的做法。 您在賬務處理上沒有反結賬到去年去改賬,而是在今年做了以前年度損益調整。這可能導致財務軟件中引出的去年利潤表不包含這些調整,從而與稅務申報的年度財務報表存在差異。 在這種情況下,您需要根據實際的會計處理和稅務規定來準備稅務年度財務報表。盡管以前年度損益調整不影響去年利潤表,但在稅務申報時,您需要確保所申報的年度財務報表與您的稅務處理一致,即包含無票收入的影響。
2024-04-18
2023年三月份給他交貨的話,你的成本發票就能到吧,能到的話你紅沖之前的,然后再做發票,再用以前年度損益調整來做,有發票了可以抵扣企業所得稅的。
2023-01-05
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