你好,取得小規模納稅人發票,是農產品發票嗎??
你好,老師,一般納稅人的企業從小規模納稅人那兒取得3%的專票農產品進項稅,這3%需要到平臺認證嗎?認證以后還需要轉出再計算抵扣9%么,還是怎么做?
一般納稅人取得小規模納稅人開具的專票3%稅率,購入的農產品,入賬可以按照9%的進項抵扣? 會計分錄? 認證平臺上勾選? 如果購入的是免稅產品呢?分錄怎么做?
老師你好,我公司取得農產品增值稅專用發票稅率是1%,我按政策我按票面不含稅金額乘以百分之九抵扣的,在認證發票時我是選擇認證不抵扣,還是做認證發票后,在做進項稅轉出
老師你好,我公司取得農產品增值稅專用發票稅率是1%,我按政策我按票面不含稅金額乘以百分之九抵扣的,在認證發票時我是選擇認證不抵扣,還是做認證發票后,在做進項稅轉出
請問老師,我公司上年12月份為小規模公司,現在轉成一般納稅人了,請問12月取得的專票現在能認證抵扣嗎?現在在認證平臺能否找出那兩張發票
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
有農產品普票和小規模納稅人的專票
你好,那就需要認證的?
那認證了要還能按9個點抵扣稅額嗎?之前不是是收到小規模納稅人開的1%的專票不需要認證然后可以按9%抵扣稅額嗎?
你好 小規模納稅人的專票,是按1%抵扣進項稅額 農產品發票,是按9%計算抵扣進項稅額的
啊我有點懵了,之前看到說取得小規模納稅人的專票不要認證,就可以按9%抵扣稅額,現在老師又說要認證
你好 取得小規模納稅人的專票,需要認證才可以抵扣 農產品發票之前是不需要認證,是直接計算抵扣的?
就是這個圖片
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
不是有疑問,是想可解清楚了,自己知道要不要認證
你好 取得小規模納稅人的專票,需要認證才可以抵扣 農產品發票之前是不需要認證,是直接計算抵扣的?
就是小規模納稅人開的農產品專票也需要認證然后正常按發票上面的1%稅額抵扣稅對嗎?
你好,取得小規模納稅人開的農產品專票,現在需要認證,是 按9%抵扣。
額好的,就是收到1%的農產品專票,需要認證,然后申報時候按9%重新算稅額抵扣,可是認證后系統自動帶出來的稅額我能修改嗎?
你好,農產品發票,申報的時候,自行填寫進項稅額的??
額好的,謝謝鄒老師的耐心解答
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。