對(duì)方自產(chǎn)自銷的可以 你們買來(lái)深加工的嗎
老師,您好!我們是一般納稅人,取得的這張發(fā)票可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師您好,我們是一般納稅人,甲方要13個(gè)點(diǎn)的票。別的小規(guī)模公司給我們開(kāi)的免稅牛糞發(fā)票,我們簡(jiǎn)單加工成生物肥,免稅發(fā)票可以抵扣9個(gè)點(diǎn)嗎?我問(wèn)12366,說(shuō)是不可以,我記得免稅發(fā)票一般納稅人可以抵扣按照票面金額乘以
老師您好,我想問(wèn)下以下這種算發(fā)票嗎,一般納稅人可不可以抵扣呢
老師您好,一般納稅人取得下面這種免稅發(fā)票可以抵扣嗎?如果可以能抵扣幾個(gè)點(diǎn)呢?
你好,老師。如果判斷一張免稅發(fā)票能不能抵扣進(jìn)賬稅額?例:我下面的免稅發(fā)票我公司可以按9個(gè)點(diǎn)抵扣么?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
對(duì)方自產(chǎn)自銷,可以抵扣幾個(gè)點(diǎn)呢?對(duì)呢我買來(lái)深加工
你好,可以抵扣9%?加計(jì)扣除1%。
老師抵扣聯(lián)怎么處理呢?
你好,和你的抵扣清單一塊裝訂
但是發(fā)票只有一聯(lián),我們記賬聯(lián)和抵扣聯(lián),就沒(méi)有了
記賬聯(lián)拿來(lái)作賬,抵扣連和你的抵口清單一塊裝訂,你還需要什么的?
免稅普票根本就沒(méi)有抵扣聯(lián)呀老師
那你自己復(fù)印一份記賬聯(lián)