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老師,我在做匯算清繳時發現,去年一季度的增值稅沒有按3%減按1%記賬,造成那2%部分沒有記入營業外收入,現在我把那部分做了納稅調增,但是賬務已經跨年了,我不知道怎么處理了,這個分錄應該怎么來補呀

2023-05-03 08:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-03 08:28

你好,2%減免的稅款就是不需要做賬務處理。

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齊紅老師 解答 2023-05-03 08:28

你開的是1%的發票嗎?

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快賬用戶3594 追問 2023-05-03 08:36

是的,我已經納稅調整增了營業外收入那2%部分,但是賬上的營業外收入沒有記賬呀

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齊紅老師 解答 2023-05-03 08:39

借銀行 貸主營業務收入,應交稅費,應交增值稅,這個是1%的就可以的,2%的不用做賬務處理,不用提現。

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快賬用戶3594 追問 2023-05-03 08:42

不是提現,這跟提現有什么關系啊,我說的是稅收優惠的那2%納稅調增后,賬不知道怎么調,如果不調,賬務和申報情況不是不相符嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-03 08:44

不用體現打錯字了 申報表里面默認的是3%,你賬上按照1%可以不一致 沒有規定必須是一致的, 如果你減免了2%,你需要做賬務處理的話, 你怎么做賬務處理,借貸就不平了

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快賬用戶3594 追問 2023-05-03 08:51

我是按1%記賬的,但是優惠的2%那部分不計入營業外收入,企業所得稅的應納稅所得額不就是少了這部分,不就會造成少交所得稅的問題嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-03 08:53

不會 不少交 沒有少 根本不需要做2%

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快賬用戶3594 追問 2023-05-03 09:27

那老師的意思是,我不用去這做納稅調增,之前的賬務處理沒問題了?

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齊紅老師 解答 2023-05-03 09:29

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶3594 追問 2023-05-03 09:36

好吧,我再想想明白,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-03 09:37

不用客氣,工作愉快。

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你好,2%減免的稅款就是不需要做賬務處理。
2023-05-03
你好;? 沒有開票的部分; 你做無票收入分錄; 和報稅沒有; 看是否需要補做分錄補稅費的??
2023-05-23
同學你好,如果到3月底,賬上收入金額小于2月申報的水利建設基金和印花稅的計稅金額,3月就按0收入申報,后續月份,等超過已申報金額,再按差額申報即可。否則,按與2月底的差額申報。
2023-04-10
你好,同學 不用調賬,直接匯算清繳附表更改即可
2024-03-22
您好,匯算清繳前沒收到發票,就要納稅調增
2022-04-11
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