早上好啊,先入賬再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 增值稅免稅企業(yè)收到專用發(fā)票需到稅局認(rèn)證,認(rèn)證后作進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理。借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)。
正常應(yīng)該收到發(fā)票做借庫存商品 應(yīng)交進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款 但是還沒做采購入庫 我不能做上面的憑證 我做借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅 貸 待抵扣進(jìn)項稅這樣能對嗎?
老師 進(jìn)項專票公司已抵扣 分錄 借庫存商品 應(yīng)交稅金進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款 后又收到了紅字進(jìn)項專用發(fā)票 我們需要進(jìn)項發(fā)票轉(zhuǎn)出 借:-庫存商品 -應(yīng)交稅金進(jìn)項 貸 -應(yīng)付賬款; 請老師指正奧
用于簡易計稅項目的進(jìn)項稅額不可抵扣需要轉(zhuǎn)出 我做賬時是購進(jìn)時就做 借:庫存商品 借:進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:庫存商品 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 還是購進(jìn)時先不轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候再 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 這兩種都可以嗎?
老師好,請問以下兩種采購的賬務(wù)處理方法是對的嗎? 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一: 采購時: 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 月末認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅: 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 13 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅 13 發(fā)生采購?fù)素洠?借:應(yīng)付賬款 113 貸 :庫存商品 100 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅 采購時: 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購?fù)素洠?借:庫存商品 -100 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅-13 貸 :應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅 13 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 13
老師你好,我收到一張進(jìn)項票: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 抵扣時:借:? 貸應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 抵扣時借方寫什么?
老師,小規(guī)模納稅人開不動產(chǎn)租賃普票,如果當(dāng)月沒有超過10萬元,可以免稅嗎,主要是想知道這個5%的票算在免稅額度里嗎。
老師,我們一個沒有業(yè)務(wù)的公司,股權(quán)變更來著,結(jié)果稅務(wù)局專管員找我們了,這是因為啥呢?我們這個公司沒有開展業(yè)務(wù),只有幾次借款出去給別的公司了。
匯算清繳報告A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中,工資薪金支出 各類基本社會保障性繳款按明細(xì)賬里哪個科目填寫?說明借貸方向,只有社保
有付款截圖無發(fā)票的差旅費報銷以后,需要納稅調(diào)增嗎
匯算清繳報告A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中,工資薪金支出 各類基本社會保障性繳款按明細(xì)賬里哪個科目填寫?說明借貸方向,只有社保
?轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)免征企業(yè)所得稅嗎
前期銷售開票的貨物,本期發(fā)現(xiàn)單價算多了,減掉9往期錯誤金額怎么開票?
年中6月入職新公司,7月發(fā)放,8月申報個稅時累計扣除費用怎么計算
老師,公司沒有給員工買保險,主動辭職可以向勞動局投訴嗎
老師,比如有股東之前投資了500萬,,后面有股東退出,股權(quán)變動,現(xiàn)在按照股份比例實際這個股東只需要投資300萬,那最原始投資的多200萬公司是否需要退還呢
知道了老師,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出入到商品成本,對嗎,分錄是借庫存商品貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
您好啊,是的是的, 借:原材料等科目? ?(咱公司是?庫存商品) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
謝謝老師,
不可以不認(rèn)證,直接入庫存是嗎
親愛的,我覺得也是可以的,只不過上面的分錄,體現(xiàn)了我們處理的痕跡,其實進(jìn)項和進(jìn)項轉(zhuǎn)出一借一貸就是平了的。您那樣處理也沒問題的,
不認(rèn)證會不會有滯留票的問題
您好,不認(rèn)證到時可以稅務(wù)會統(tǒng)計到我們好多未勾選,會電話問我們,所以一租是勾選后再轉(zhuǎn)出,留下整個處理的痕跡
好的老師
親愛的,祝您生活愉快!