扣除5000的費(fèi)用就行了,采集日期6.1入職
公司工資是8月份發(fā)7月份的工資,計(jì)算個(gè)稅時(shí)累計(jì)減除費(fèi)用(假設(shè)員工是2020年5月入職)是5000*4嗎
實(shí)際工作中員工個(gè)稅是怎么計(jì)算某員工6月入職6月工資條應(yīng)發(fā)8000 7月發(fā)放該工資那么6月份工資條是否扣除個(gè)稅數(shù) 什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅
我單位一員工6月份入職,8月份申報(bào)個(gè)稅,當(dāng)中有個(gè)5000的減除費(fèi)用,為什么8月份申報(bào)6月份個(gè)稅的時(shí)候,個(gè)稅系統(tǒng)里累計(jì)減除費(fèi)用是10000,為什么不是5000?
老師,6月入職,7月底發(fā)第一次工資,8月納稅申報(bào)。為什么第一次發(fā)工資,進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,累計(jì)扣除數(shù)是10000啊
員工1-5月份在其他公司,6月份入職本單位,7月份發(fā)放6月份工資,8月份申報(bào)個(gè)稅,這樣稅款所屬期是7月,累計(jì)減除就是10000,但是7月份算工資的時(shí)候是按照5000減除還是10000
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求