你好 發(fā)票沒有到 你做了成本都屬于暫估 或者貨物到了 發(fā)票沒到,暫估入庫
老師,我們外購的貨物已經(jīng)銷售出去了,但采購的發(fā)票還沒有收到,當(dāng)時只是暫估入庫的,那銷售出去以后結(jié)轉(zhuǎn)成本也是按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
什么算暫估成本,是說比如我按照比例結(jié)轉(zhuǎn)成本 這個算暫估成本嗎,還是只是說我采購貨物的發(fā)票沒有到算暫估成本尼?還是說我?guī)齑鏇]有貨銷售,我先暫估來貨入庫?
請問,什么情況下需要暫估?我們外賬是代賬公司做的,他們不可能說先收了貨,沒發(fā)票才入暫估的。如果成本票不夠,可以用暫估來入銷售成本嗎?等有票來了再沖?
老師你好,我公司當(dāng)月已銷售貨物,但進(jìn)貨發(fā)票還沒有收到,我暫估入賬了,月末也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,如果下月收到發(fā)票比我暫估的少,那我不是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那這樣的話賬務(wù)怎么處理?謝謝!
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
企業(yè)支付物業(yè)費是先付款,后收發(fā)票還是先收發(fā)票,后付款?
我們是光伏行業(yè),產(chǎn)生一筆費用,具體是:施工隊做的整改,費用要付施工隊,但是這筆費用應(yīng)該是代理商要付的,所以我們要從代理商的質(zhì)保金里扣除,這個分錄應(yīng)該怎么做
老師,這個期初怎么填?你給我舉一個例子!比如第一個,庫存現(xiàn)金
老師我想問一下,我無法確定銷售合同和采購合周我可以用主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入的金額來上印花稅嗎?
裝修收入申報增值稅是填貨物及勞務(wù)欄嗎
老師,問下先填財務(wù)報表報送(季報)還是先填居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅月(季)度申報,前后順序
工程審計金額原19萬在2021年,現(xiàn)在應(yīng)整改審計金額減少到18萬,之前發(fā)票已在21年開完,現(xiàn)在要求公戶退回金額1萬,我是不是要幫21年的發(fā)票紅沖重新開具金額,才能退回去,之前是小規(guī)模 現(xiàn)在是一般納稅人
老師人工智能分析的,我不知道答案填哪?老師圈下
老師,異地預(yù)繳增值稅會計分錄怎么做?
那我按照比例結(jié)轉(zhuǎn)成本 但是我的發(fā)票都有算暫估嗎
不算 你這個就是結(jié)轉(zhuǎn)成本
按照比例結(jié)轉(zhuǎn)跟實際的有差距違法嗎
你好 虛增了成本 少繳了稅款違法
那要按照實際的一單對應(yīng)一單產(chǎn)品嗎,那很多怎么辦
那也沒辦法的 應(yīng)該是根據(jù)產(chǎn)品來結(jié)轉(zhuǎn)成本