您好,等于是多結轉成本了,需要把多結轉的成本沖銷了。
老師 我們上個月銷售出去的東西有點多 但是好多東西是貨到了 發票未到 我暫估結轉成本很麻煩 但是庫存實際是已經把入庫的成本結轉了的 我可以直接按庫存系統那些結轉的成本不 反正發票都會收到 我就不暫估了
老師,我們外購的貨物已經銷售出去了,但采購的發票還沒有收到,當時只是暫估入庫的,那銷售出去以后結轉成本也是按暫估的結轉嗎?
老師 ,我們是商貿企業。上年11月暫估入庫一批產品。就按暫估的金額,數量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結結轉銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發票錄入藍字分錄。這樣對嗎?結轉成本哪里我沒有動,結轉銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發票了,的確認收入吧!那我怎么結轉成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數呢!我們是小規模納稅人,是商貿公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發票,具體怎么做賬呢!還有怎么結轉成本!
老師,是這樣的,今年一月份銷售一臺設備,結轉成本時因為發票沒有收回來,成本我是暫估入賬的,3月份收到發票,我記到了這個設備的生產成本里,但是忘了沖之前的暫估成本了,現在已經結賬了,報表也上傳到稅務局了,沖暫估成本再以真實的成本結轉這比分錄我可以放到4月份做嗎?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
沖銷怎么做分錄?
借主營業務成本 負數貸庫存商品負數
哦,好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝夸獎