業務發生 沒有發票的 可以
老師我們商品暫估入賬,還沒收到發票就銷售出去了,可能金額跟發票的金額不一致。我這個月銷售出去的時候做了成本結算。但是等發票收到的時候,把暫估入賬沖了,那個結轉成本應該怎么辦?
老師,我們2021年12月份銷售家具,但是發票2022年3-5月才收,那么我12月份的暫估入庫,結轉成本需要做嘛?還是等到時候發票到了再做進去,不用暫估了。因為這個月要交接賬本了,我不懂是我留著暫估,等今年下一任會計調整,還是暫估我不做在12月裝訂
老師好!請問供應商的貨款賬單還沒出得來給我們,我們這邊又急著算成本,領導說暫估數據做著先,有這樣的嗎?我只知道數據準確發票未到才是做暫估,數據不確定能暫估嗎?暫估了后面還不是一樣要改回來不是更麻煩嗎
老師,我們是根據,發票來做賬可以嗎?比如,我們進貨了沒有發票,我們也不做暫估入庫,等到發票來了,我們再做庫存商品轉主營業務成本,可以嗎?收入也是按開票的,不暫估收入?可以嗎?
請問,什么情況下需要暫估?我們外賬是代賬公司做的,他們不可能說先收了貨,沒發票才入暫估的。如果成本票不夠,可以用暫估來入銷售成本嗎?等有票來了再沖?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增