1、補計提時,相關會計分錄編制如下: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-企業所得稅 2、結轉時,相關會計分錄編制如下: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 3、支付企業所得稅時,相關會計分錄編制如下: 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款
老師請問交上年所得稅分錄怎么做,去年未計提,是在今年計提嗎?謝謝
老師你好,上年所得稅少預提了,請問今年怎么做賬呢?請鄒老師回答,謝謝
你好 請問 22年第四季度的所得稅沒計提 1季度我補提企業所得稅 并繳納 該怎么做分錄
老師,你好,請問我去年扣第3季報所得稅,今年才補計提,請問分錄怎么做,謝謝,跨年了,
老師,你好,請問我5月匯算清繳扣了7千多,企業所得稅,我計提,是不是要通過以前年度損益,請問分錄怎么做,謝謝
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
您好老師 國際航空發票能抵扣進項嗎
老師這題的10000從哪里來的
老師這題的10000從哪里來的
老師,請教你一下:一般情況公司公賬款可不可以在銀行存定期?
A為子公司,在3月不做了,新注冊了一個分公司B,正常3月所有收入,成本歸屬分公司B,因分公司賬上額度問題,4月發放3月工資用了A公司發放(工資主體錯發放),會計4月申報3月所屬期工資也申報錯誤,直接申報了3月份工資(主體對應用A公司申報),現查詢申報時間有差異是因為2024年漏申報4月工資)。1、怎么來更正前期漏申報數據?2、A公司發放了工資,人力成本怎么調回到B公司?
老師,收到的款先入預收賬款,然后開發票再入主營業務收入,那沒有開發票的無票收入怎么自制原始憑證啊
請問出口企業簡易報關能退稅嗎?無法正常收匯。
好的,謝謝
不客氣,請對我的回答做出評價,謝謝