借以前年做損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行存款, 借利潤分配未分配利潤,貸以前年度隨意調(diào)整。
請(qǐng)問第3季度要交300元企業(yè)所得稅 ,但沒有交是因?yàn)橐咔闀壕徖U納,并3季度計(jì)提了所得稅分錄。但是現(xiàn)在第4季度要交800多所得稅,那我第四季度要計(jì)提所得稅分錄嗎
請(qǐng)問老師,1月份繳納了2021.第四季度的企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎樣做分錄?12月沒有計(jì)提
第果申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)交所得稅全年共計(jì)1000元,但是3月已計(jì)提800,四月已繳納800所得稅,第四季度只需要繳納200所得稅,那么年末做賬時(shí)怎么計(jì)提企業(yè)所得稅?計(jì)提多少元所得稅啊? 第四季度計(jì)算不是200,只算第四季度企業(yè)所得稅是1200,但是第一季度是800已經(jīng)繳納,第二第三季度虧損,第四季度盈利,平均下來是總共1000,已繳納800,還補(bǔ)繳200,那么年末怎么計(jì)提企業(yè)所得稅
老師,你好,22年第四季度企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了,23年1月怎么做賬
你好 請(qǐng)問 22年12月份作賬沒有把第四季度企業(yè)所得稅計(jì)提進(jìn)去 我現(xiàn)在23年一季度做賬時(shí)是直接補(bǔ)提企業(yè)所得稅嗎?還是減少未分配利潤?
這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫啊
員工工資薪金個(gè)稅申報(bào)應(yīng)該按實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資申報(bào)?
計(jì)提工資按實(shí)發(fā)工資還是按應(yīng)發(fā)工資?
供應(yīng)商打款給我們?cè)撛趺醋龇咒?/p>
請(qǐng)問老師浩博電子繳納職工社保單位各個(gè)人的金額是怎么算出來的?謝謝
老師,企業(yè)借錢給別人時(shí),要怎么寫會(huì)計(jì)科目呢
出口退稅那里查的公司做塑料原料出口要查退稅率
物業(yè)公司,一個(gè)季度銷售額少于30萬,但是有不動(dòng)產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)按5%開發(fā)票,需要交增值稅嗎?
老師,我這一筆要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
沖減多計(jì)提的工資的分錄怎么寫
哦 不需要做一個(gè)所得稅費(fèi)用進(jìn)去嗎
你好,跨年了,不要做所得稅費(fèi)用。
如果是當(dāng)年的你可以做所得稅費(fèi)用。
哦 好的謝謝 我直接是 借未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款 沒有那個(gè)以前年度損益調(diào)整 這有影響不
可以的,沒有影響的。