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老師,你好,請問我5月匯算清繳扣了7千多,企業所得稅,我計提,是不是要通過以前年度損益,請問分錄怎么做,謝謝

2023-06-01 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-01 14:24

借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業所得稅時: 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:銀行存款

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2023-06-01
補計提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 補稅???????????? 借:應交稅費-所得稅 ?????? 營業外支出-滯納金 貸:銀行存款
2025-04-09
你好,不需要計提,不用以前年度損益調整
2022-06-12
金額不大,可以直接計入所得稅費用
2020-10-15
您好,這個分錄不影響20年利潤表。若補充更正19年納稅申報表,
2021-03-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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