你好,截圖看下你的彌補虧損明細表,你看下以前年度有虧損嗎?
老師您好,我2019年所得稅匯算清繳未申報,2019年利潤需要彌補以前年度虧損,2020年一季度虧損,可以在未申報匯算清繳前先申報一季度報表嗎?
上年度虧損,今年第一季度盈利可以彌補以前年度虧損,盈利額小于以前年度可彌補虧損數額,不計提所得稅;盈利額大于以前年度可彌補虧損數額,按差額計提所得稅。同時,可彌補虧損數額,應以所得稅匯算清繳數據為準。請問老師,這個說法正確嗎
老師,比如,我前3年企業所得稅匯算清繳都虧損,但今年匯算清繳時盈利了,我可以全部彌補以前年度虧損嗎?不交企業所得稅嗎?
老師,請問彌補以前年度虧損在第四季度用掉了,匯算清繳時彌補以前年度虧損沒金額了是不是就要要繳納企業所得稅了?
老師,我在企業所得稅匯算清繳時,以前年度虧損可以不全部彌補嗎?比如我2021年虧損10萬,我可以22年彌補5萬,剩下的在23年彌補嗎?
老師,殘保金的繳費基數是什么
電子飛機票,抵扣的進項稅是計入計算抵扣進項稅科目還是進項稅科目
老師,我們有個員工,原來為了少交個稅,第一季度每個月部分績效作為獎金計提等年底一次性發放,現在她又不想預留,想要在4月份補發掉,那我到時候申報時是作為工資申報嗎?
公積金交費基數有沒有規定要和工資收入,或者報社保的基數相符啊?我可以給老板多交點嗎?想著這樣可以合理的多從賬戶上出來點錢,還能避個稅
4萬的裝修費可以一次性稅前扣除嗎?
老師,欠供應商的款,法院判了我們要支付。但現在供應商打折,說不開發票。我們是怎樣支付合理?公對對方法人私賬?還是私對私?
老師麻煩你幫我看看圖片解答一下 謝謝
老師我們電子稅務局突然成納稅風險人了,讓我們提供資料(比如進項銷項發票流水單什么的)然后問說不知道原因,說是局里鎖的
郭老師,24年把固定資產入成原材料了,現在怎么改
老師,異地預繳增值稅,所得稅了。怎么做會計分錄?
彌補虧損明細表是自動生成的,是不是就要繳稅
你們彌補了虧損8萬多。
職工薪酬表是這樣填寫嗎?工資薪金全部要調增嗎
哦,如果發放了稅收金額需要填寫。
每個月都是按時發了
收金額需要填寫,你沒有填寫。
稅收金額你沒有填寫。
去年12月計提了,今年元月份發的,需要減12月份嗎
匯算清繳之前發下去都算進去的,不需要減。
好的,明白了
不用客氣,工作愉快。
這是有一次印花稅滯納金0.65元,需要填寫在哪一行
納稅調整明細表扣除項目,它有一個滯納金
我記得是有一個滯納金的,你去看一下,有一個滯納金還是罰沒支出。
填好就可以了,業務招待費是實際金額*60%和收入*0.5%比較,稅收金額取更小的數填上去
稅收金額一般都是自己出來的吧
小規模納稅人和一般納稅人企業所得稅匯算清繳都是一樣的申報的嗎
對的是的,它分的是小型微利企業和非小型微利企業。
以前的匯算清繳在哪里可以查看,我要查詢里面沒有找到,剛接手一家公司,我想看看以前申報的
的稅務局,我要查詢稅費申報結繳,那里面有歷史申報、查詢及打印。