下午好啊,您查一下這個(gè)稅金及附加的明細(xì)賬,科目余額表沒(méi)有話能理解的,損益科目結(jié)轉(zhuǎn)了,應(yīng)交稅金實(shí)交后平了
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅費(fèi)怎么填?老師,我們用的金蝶專業(yè)版資產(chǎn)負(fù)債表自動(dòng)帶出來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)據(jù),但是我看了財(cái)務(wù)軟件帶出來(lái)數(shù)據(jù)應(yīng)交稅費(fèi):銷項(xiàng)稅余額加上計(jì)提增值稅和附加稅和印花稅和房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅余額之和?請(qǐng)問(wèn)老師,這樣算的金額對(duì)么?
老師請(qǐng)問(wèn)一下我的資產(chǎn)負(fù)債表中分配利潤(rùn)那里。和我的科目余額表。未分配利潤(rùn)余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤(rùn)表。本年累計(jì)凈利潤(rùn)的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費(fèi)用有關(guān)系嗎?因?yàn)槲?2月份做了好多費(fèi)用。12月份當(dāng)月的凈利潤(rùn)是負(fù)的。5000吧,假如說(shuō)。但是12月份本年累計(jì)的利潤(rùn)表數(shù)是正的,可是這個(gè)數(shù)又跟我資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯(cuò)了呀。會(huì)不會(huì)跟所得稅有關(guān)系?因?yàn)槲疑习肽曛Ц读?000塊錢(qián)收入的所得稅。但是累計(jì)12個(gè)月后,我的凈利潤(rùn)少了很多。會(huì)不會(huì)是因?yàn)槲覍?shí)際交的所得稅費(fèi)用比。我應(yīng)該交的要少了很多,所以這個(gè)數(shù)對(duì)不上呢
老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會(huì)計(jì)報(bào)表8月是有固定資產(chǎn)的 但是到了9月固定資產(chǎn)沒(méi)了 報(bào)表上卻沒(méi)有體現(xiàn)處置固定資產(chǎn) 。翻看了之前的申報(bào)記錄才知道19年5月開(kāi)始換人報(bào)稅了 但沒(méi)有延續(xù)4月的數(shù)據(jù) 每個(gè)月申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)都和起初一樣 利潤(rùn)表都是零申報(bào) 到9月可能因?yàn)橐N把不能有余額的科目都變?yōu)榱? 但是那些科目余額怎么處理的看不出來(lái) 現(xiàn)在稅務(wù)就只是提示固定資產(chǎn)沒(méi)有體現(xiàn)處置不能注銷 這種情況應(yīng)該怎么辦
老師你好,我的利潤(rùn)表上出來(lái)的有資源稅和城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車(chē)船稅、印花稅的數(shù)字,但是這些我實(shí)際沒(méi)有交,科目余額表上面我也沒(méi)有找到,不知道這是什么原因,麻煩您幫忙看下
(找張雪峰老師的)建筑公司,稅務(wù)出如圖風(fēng)險(xiǎn)了,第一原因:1月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候因?yàn)榈秸髌跀?shù)據(jù)還沒(méi)整理出來(lái),就先申報(bào)虧損,后面按24年開(kāi)票收入按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本計(jì)利潤(rùn),繳納所得稅的;第二就是因?yàn)楣こ淌┕た颇繉?dǎo)致資產(chǎn)總額超5000萬(wàn),我在應(yīng)付和應(yīng)收兩個(gè)科目上做了調(diào)整。現(xiàn)在稅務(wù)要讓寫(xiě)情況說(shuō)明,但如果按實(shí)際情況寫(xiě)的話,稅務(wù)好像不接受,你忙完幫忙看一下這要怎么處理比較安全啊
公司賬戶 公戶被凍結(jié)了 因?yàn)橐粋€(gè)訴訟法院凍結(jié)的 現(xiàn)在收付款 都不行了 我賬務(wù)上怎么處理
老師,公司利潤(rùn)表是負(fù)數(shù),清算補(bǔ)稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買(mǎi)了材料需要安裝的這種情況,對(duì)方開(kāi)票可以把材料款和安裝費(fèi)一起開(kāi)票嗎?意思是就不用單獨(dú)開(kāi)勞務(wù)費(fèi)嗎?直接開(kāi)到材料款,本來(lái)也是為了買(mǎi)材料而產(chǎn)生的安裝費(fèi)
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。門(mén)店商家也就是我們的客戶,他們賣(mài)的貨款通過(guò)pos機(jī)器會(huì)刷到我們公司。有的金額會(huì)對(duì)不上??赡苡谐鋈?,然后就是理論上做賬報(bào)稅會(huì)作為我們公司的收入,這種我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是按照我們賣(mài)給他們銷售商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)?還是按照我們公司實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)啊?我們公司實(shí)際也有銷售的部分貨物走對(duì)公。部分走私戶收款。之前幾個(gè)月給代賬公司做賬。這個(gè)月說(shuō)拿回來(lái)給我做。請(qǐng)給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來(lái)假如實(shí)際存貨對(duì)不上,和銀行存款也對(duì)不上?我可以繼續(xù)我接的進(jìn)貨銷售做嗎?可以不調(diào)嗎?我有沒(méi)有責(zé)任?據(jù)說(shuō)之前的不能改。老板經(jīng)常不在這里,我是再倉(cāng)庫(kù)辦公點(diǎn),簽字出證明跟麻煩
老師,請(qǐng)教一下這個(gè)圖中計(jì)算稅后資本成本率利用插值法如何計(jì)算,能幫我寫(xiě)一下過(guò)程嘛?
異地工程款開(kāi)票 一般納稅人 如何預(yù)交增值稅 比如開(kāi)票1000萬(wàn) 怎么算預(yù)交增值稅
請(qǐng)問(wèn)老師,甲乙公司是關(guān)聯(lián)公司,甲公司租用乙公司一個(gè)門(mén)面,甲公司做營(yíng)業(yè)成本,在填寫(xiě)關(guān)聯(lián)報(bào)表時(shí),填在了關(guān)聯(lián)成本一欄,那關(guān)聯(lián)收入那欄該如何填寫(xiě)?
老師你好,個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得報(bào)個(gè)稅時(shí),成本需要算計(jì)提增值稅不?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅如果要加到成本里,該怎么算出來(lái)呀
小規(guī)模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調(diào)增了,彌補(bǔ)虧損后沒(méi)有繳稅,請(qǐng)問(wèn)針對(duì)此賬上需要調(diào)嗎?怎么調(diào)?
老師,我查了我的稅金及附加也是合適的,就是我現(xiàn)在查到稅務(wù)局有一筆退款是280.7,但是不知道是什么稅款,然后做的事所得稅的退款,我是不是應(yīng)該做營(yíng)業(yè)外收入
您好啊,別做營(yíng)業(yè)外收入了,我們沖減所得稅費(fèi)用 企業(yè)收到當(dāng)年所得稅退稅的分錄為: 借:所得稅費(fèi)用(紅字) 借:銀行存款 企業(yè)收到往年所得稅退稅的分錄為: 借:銀行存款 借:以前年度損益調(diào)整(紅字)
收到,非常感謝老師指導(dǎo)
?親愛(ài)的,您太客氣了,祝您生活愉快!希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~