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22年7月收到所得稅退稅 這個是要去修改21年的年報嗎?對應的數據要填報哪張表哪個欄次?

2023-04-27 15:52
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齊紅老師

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2023-04-27 15:53

您好,不用動去年的報表,把賬做到今年就可以了

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快賬用戶7756 追問 2023-04-27 15:56

是做到今年的 結轉借:所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 那么不是改動了去年的未分利潤嗎 不需要去修改匯算清繳所得稅年報表嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-27 15:56

對呀,影響的是去年利潤,把年報更正下就可以了,去年的報表不要動了

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快賬用戶7756 追問 2023-04-27 15:58

“把年報更正下就可以了” 這個是指現在做的22年匯算清繳填報里修改嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-27 16:00

是申報的那個年度的財務報表

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快賬用戶7756 追問 2023-04-27 16:03

沒明白哦 22年收到21年所得稅退稅 修改21年的財務報表?

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齊紅老師 解答 2023-04-27 16:05

是的,修改21年年度財務報表

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快賬用戶7756 追問 2023-04-27 16:19

你前面又說不要動去年的報表?

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齊紅老師 解答 2023-04-27 16:26

要修改下年報,匯算清繳的那個年報,不要去動前面的賬

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您好,不用動去年的報表,把賬做到今年就可以了
2023-04-27
所得稅費用不在匯算清繳里邊反應的
2023-04-26
你好 ; 你小企業會計準則 ; 可以直接走這個來寫計提的; 是的
2023-04-27
個稅申報表按照錯誤的所屬期找到了,然后進行更正申報,然后對應的利潤表也進行更正申報。你哪一期有錯誤就更正哪一期的?
2024-02-19
您好,是更正21年年度匯算清繳的表格哈,A105000表26或30行填,但這個納稅調減慎重,稅務不歡迎調減的,可能會查咱的賬了。
2023-05-23
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