你好。是的。要想用紅字,就是用借方負數。
老師,問下就是我有一筆銀聯刷卡的手續費5411.16元,當時應該是記:借銀行存款 財務費用-手續費 5411.16,貸其他應付款,但是我2020年11月的時候這筆分錄直接做的是借:銀行存款 貸其他應付款,沒做財務費用手續費這筆分錄。在2021年我應該怎么調整,之前的都已經結轉了我現在需要怎么調整,在2021年1月直接做了一筆借利潤分配5411.16 貸:其他應付款 5411.16這筆分錄對?我應該怎么調整
老師銀行產生手續費,完整正規的分錄應該怎么做。發票都會跨月延遲開具。這個分錄做的對嗎?1、銀行支付手續費:借財務費用,貸銀行存款 2、手續費發票:借,財務費用,正數,借財務費用負數。
其他公司代替我們貨款產生的手續費對方公司扣下,這筆手續費怎么做分錄,借,其他應收款-往來款,貸,財務費用-銀行手續費紅字負數這樣的分錄合適嗎
老師,我們收的一些學費,銀行直接扣下手續費,我們到賬的金額就是扣完手續費的金額,然后次月會把扣下來的手續費打回給我們賬戶,這個分錄怎么做?直接本月借銀行、財務費用手續費貸預收賬款,然后次月手續費還回來借銀行借負數手續費么? 還是說本月直接借銀行貸預收,然后下個月手續費還回來就借銀行貸營業外收入?
物業公司幫地產代收停車費,物業公司收到錢時入賬|: 借:銀行存款288.26 財務費用-- 銀聯手續費1.74 貸:其他應付款地產公司290 請問地產公司掛往來要如何做分錄?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
不能記入貸方負數嗎
記入借方負數這個金額也就不想等了
記入借方負數后,借貸就不相等了
只有記入貸方負數,左右借貸才相等,就是不知道管理費用,手續費這個科目能不能記入貸方紅字
你好,是對方代替你支付了財務費用,是這筆業務嗎?是這樣情況嗎?
是的,對方代替我們支付了財務費用,然后他們再給我們貨款的時候把這個代替支付的財務費用扣下了,是負數,怎么做分錄
老師,幫忙看一下圖片,他們扣下的手續費
我是借,其他應收款—往來款,貸,扣掉的這個手續費
貸,財務費用,手續費,紅字負數,這樣合適嗎
。借財務費用貸其他應付款。 。借其他應付款貸應收賬款。
好的,謝謝老師
?你好同學: 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!
老師,你看我只有把財務費用,手續費放入貸方紅字才能借貸相等
就是不知道這樣做合不合適
為這筆業務是你們發生財務費用,屬于利息支出,所以在借方。
這筆業務沒有在貸方的情況。
但是對方在轉給我們貨款的時候扣下了,我們該記入什么科目
是的,因為對方代替你付的,所以你在應收賬款時要扣下來,我給你寫在兩筆分錄,你看一下。
這筆費用你沒有支出,是對方代付的,但是從應收賬款扣回來了,扣的是往來,不是再把費用扣下來。
就是說我得做兩筆分錄
借,財務費用手續費9元,貸,其他應付款9元,然后再做一筆借,其他應付款9元,貸應收賬款9元
還是不太清楚是什么意思
她這個手續費現在是-9元
手續費咋能是負數呢?咱們支出時應該是借方正數的。記在貸方也取不到數軟件。
就是他們在轉給我貨款的時候扣下了手續費,這個扣的手續費這不是負數
你好 這個手費費用不是你們承擔的嗎? 是這樣處理?? 發生時 借財務費用貸其他應付款。 扣款時。借其他應付款貸應收賬款。
要是做在借方,借貸這不就不相等了
扣款時,貸,應收賬款是什么意思也
對方帶電的錢從你應收的貨款里扣出來。
錯字了,是代墊付的錢。
好的,謝謝老師
要是做在借方,借貸這不就不相等了? 為什么會不平? ?說一下情況??
我只給你寫的財務費用這部分的金額? ? 你是不是說收到錢對不上?? 這樣的 借銀行,其他應付款,貸應收賬款? ??