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老師銀行產生手續費,完整正規的分錄應該怎么做。發票都會跨月延遲開具。這個分錄做的對嗎?1、銀行支付手續費:借財務費用,貸銀行存款 2、手續費發票:借,財務費用,正數,借財務費用負數。

2022-07-15 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-15 09:43

同學你好 你第二個為什么這樣做

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快賬用戶5693 追問 2022-07-15 09:48

別人做的我沒看懂

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快賬用戶5693 追問 2022-07-15 09:49

正常的咋做呢

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齊紅老師 解答 2022-07-15 09:53

同學你好 這個不應該這樣做 應該是 借財務費用手續費 貸銀行存款

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快賬用戶5693 追問 2022-07-15 09:54

完整的那發票來了呢。

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快賬用戶5693 追問 2022-07-15 09:54

我問幾個老師幾個答案

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齊紅老師 解答 2022-07-15 10:02

手續費發票就是 借財務費用手續費 貸銀行存款

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快賬用戶5693 追問 2022-07-15 10:03

發票沒到啊,到了的時候你咋做

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快賬用戶5693 追問 2022-07-15 10:03

你理解我意思嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-15 10:14

同學你好 發票沒到銀行扣的也是上面的分錄 等發票到了附在分錄后面就可以了

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同學你好 你第二個為什么這樣做
2022-07-15
你好!這個你紅字沖減之前的,然后按發票重新做
2024-09-14
你好,手續費發生的時候怎么做的賬
2024-12-29
您好,把前面的做負數,再做正數分錄
2025-03-14
可以的,可以這么做的。
2022-03-17
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