付款的時候房地產公司開張收據給物業公司會計分錄借:其他應付款-房地產公司 貸:銀行存款 房地產公司以收款收據為記賬憑證借:銀行存款 貸:其他應收款 另外是不是得做一筆分錄借:其他應收款 貸:管理費用
檢查一下會計分錄:1.老板張三,轉錢到公戶(法人不是老板) 借:銀行存款—公戶 貸:其他應付款—張三 2.轉錢給抖音基地保證金 借:其他應收款—公司(核算賬戶是公司名字) 貸:銀行存款—公戶 3.預充值給抖音基地做快遞費, 借:預付賬款—公司(抖音基地) 貸:銀行存款—公戶 4.抖音收入到公戶 借:銀行存款—公戶 貸:主營業務收入 5.公戶轉錢給另外一家公司(甲公司),(我們自家的公司) 借:預付賬款—甲公司 貸:銀行存款 6.轉給公司一個員工,25萬,寫著報銷款, 7.老板轉錢走, 借:其他應付款—張三 貸:銀行存款—公戶 8.發員工工資,社保,個稅, 先做: 借:主營業務成本 管理費用 銷售費用 貸:應付職工薪酬
物業公司幫地產代收停車費,物業公司收到錢時入賬|: 借:銀行存款288.26 財務費用-- 銀聯手續費1.74 貸:其他應付款地產公司290 請問地產公司掛往來要如何做分錄?
個人私戶轉社保費進公戶,這個錢記入其他應付款-代付社保費會計科目。當公司收到這筆錢時,會計分錄為借:銀行存款,貸:其他應付款-代付社保費。當公司用這筆錢來支付社保費時,會計分錄為借:其他應付款-代付社保費,貸:現金或銀行存款。 那還需要做一筆付社保費的業務分錄嗎?借:其他應收款-社保費 管理費用-社保費 貸:銀行存款嗎?
老師,我公司有職工誤轉了2000元進入公司賬戶,已全額退回,另產生了3元的轉款手續費,請問我如下分錄正確嗎? 收到時:借:銀行存款2000,貸:其他應付款2000 退回時:借:其他應付款2000,貸:銀行存款2000 請問3元的手續費如何處理呀,謝謝老師
老師您好,房地產企業,下設一個運營項目,運營項目產生電費,由房地產企業下面項目管理公司代收,然后通過房地產企業代收代繳,繳納給國家國網公司,有時因節假日房地產企業會預繳部分電費,代收時房地產企業做賬為借:銀行存款,貸:其他應付款,請問由房地產企業繳納和房地產企業收到國網公司的專票時如何做賬?
固定資產清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬,我確認收入時是按10要確認,還是按88495.58元來確認收入(10萬/1.13)
車間管理員因A產品出差的差旅費,是直接計入生產成本_A產品,還是計入制造費用,在結轉到生產成本-A產品
老師您好,請問電子稅務局紅沖發票需要怎么操作?我們是銷售方,購買方已經認證了。
公司購買車,及稅費保險怎么做分錄
老師您好,請問電子稅務局變更開票人員怎么變更?
之前公司效益不好,拖了員工2年的工資,現在一次性發放,個稅怎么計算?因為有以前年度的工資一共 20萬,但是個稅都沒有計提
處置長投權益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
老師,現在注冊公司是要求5年內交上了嗎?還可以延期嗎?
老師,被審計單位的2024年的招投標過程資料我看過了,沒有發現問題,項目經理又安排人再看一遍是什么意思?
是停車費收入來的
你上面是代收呀,同學,按代收代付做賬的