你好,你看一下你有旅游經營范圍嗎?
某旅行社為增值稅一般納稅人,應交增值稅采用差額征稅方式核算。2021年8月份,該旅行社為甲公司提供職工境內旅游服務,向甲公司收取含稅價款318萬元,其中增值稅18萬元,全部款項已收妥入賬。旅行社以銀行存款支付其他接團旅游企業的旅游費用和其他單位相關費用共計206萬元,其中,因允許扣減銷售額而減少的銷項稅額6萬元。下列各項中,相關賬務處理正確的有()。A確認旅游服務收入時:借:銀行存款318貸:主營業務收入300應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)18B支付旅游費用時:借:主營業務成本206貸:銀行存款206C根據增值稅扣稅憑證抵減銷項稅額,并調整成本:借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減)6貸:主營業務成本6D根據增值稅扣稅憑證抵減銷項稅額,并調整成本:借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額轉出)6貸:主營業務成本6
1.材料:某公司為增值稅一般納稅人,主要從事旅游服務,2020年10月有關經營情況 如下:(1)提供旅游服務取得含增值稅收入620萬元,替游客向其他單位支付交通費43萬元、住宿費24萬元,門票費21萬元,并支付本單位導游工資3萬元。 (2)購進職工通勤用班車,取得增值稅專用發票注明稅額9. 8萬元。(3)購進廣告設計服務取得增值稅專用發票注明稅額0. 7萬元。已知旅游服務增值稅稅率為6%,取得扣稅憑證已通過稅務機關認證。根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列問題。問題:(1)公司當月旅游服務增值稅銷售額。(2)公司當月提供旅游服務增值稅銷項稅額。(3)公司的進項稅額中,準予從銷項稅額中抵扣的有哪些?(4)計算該企業本月應繳納的增值稅額。
公司主行業是旅行社及相關業務,還沒有取得旅行社相關經營許可證,幫客人代辦簽證,發票開什么內容呢? 稅費種認定增值稅稅目有其他現代服務、廣告服務、商業9%、商業13%
公司主行業是旅行社及相關業務,還沒有取得旅行社相關經營許可證,幫客人代辦簽證,發票可以開旅游服務*簽證費嗎? 稅費種認定增值稅稅目有其他現代服務、廣告服務、商業9%、商業13%
老師 您好 我們單位是旅行社,一般納稅人,我們有國內的旅游資格證,旅游服務的差額征稅已經申請通過了, 主營業務是接待國內的游客到日本游學 (沒有國際旅游資格證),我們給國內的游客開出的旅游服務普票(收入票) 在申報增值稅時,可以享受差額征稅嗎(成本費用都是游客在日本發生的)謝謝
支付給臨時外聘參加體育比賽的運動員的務工費應該怎么記賬?
老師我在填寫稅審表,本年增加了法定公積金,是不是資產負債表和利潤表的勾稽關系是不是就不相等了
做股權變更,稅務要交的所得稅和印花稅都是雙方自行申報嗎?還是說得讓轉出方做了,受讓方才確認申報呢?還是說可以受讓方自己申報自己的先呢?老師請教一下
你好,老師,同一個老板控制的不同法人公司的多個公司收款接業務比如A公司缺錢了要給上游運營商公司打款,就BCDF公司匯集款項打到需要打款的A公司。然后A公司給BCDF公司開票,上游運營商公司給A公司開票。這樣做可以嗎?有風險嗎?因為我們需要多個公司分開承接項目
老師,請問全盤會計和庫管的財務軟件工作怎樣分工
老師,一般納稅人開票,一般開什么類目的票可以開成6個點或者9個點的票面
老師,私戶可以轉公戶嗎
公司一般戶用于采購支付和銷售收款沒問題的吧,基本戶有限額不好用
老師麻煩問一下去年進的設備已經賣出去了,由于沒付款就沒給票,我12月底就暫估的成本,現在發票來了我應該怎么操作
種的藥材是一次種植每年都能收獲,買種子,播種,收獲中藥材如何做分錄
有旅游經營范圍,但沒有旅游經營許可證
可以的,可以這么做的。
那可以開經紀代理服務*代辦簽證費嗎?
可以的,可以開代理服務。
我們不是領事館指定的簽證辦理機構,只是中間商,也可以開可以開經紀代理服務*代辦簽證費嗎?
你好,可以開代理服務的。
相關的政策文件可以發一下嗎?
國家稅務總局公告2016年第69號)第七條規定,納稅人提供簽證代理服務,以取得的全部價款和價外費用,扣除向服務接受方收取并代為支付給外交部和外國駐華使(領)館的簽證費、認證費后的余額為銷售額。向服務接受方收取并代為支付的簽證費、認證費,不得開具增值稅專用發票,可以開具增值稅普通發票。
不知道你要的依據是什么?我只找到了這一個。