您好,開0稅率的就不要貸:應交稅費-應交增值稅了,不要計提
老師我是培訓機構,小規模納稅人,疫情期間免征增值稅,平時不開發票,按未開票收入申報,三季度共收款18950元,如何做賬?如何申報?老師開出的票是星號,免稅,是否還需要計提增值稅,然后再轉到收益?
老師,請問一下,小規模納稅人在今年因疫情,原3個點征稅現減按1個點征稅,那在季度開票不達30萬時,那個免征的增值稅是不是也是按1個點計入營業外收入,那優惠的2個點就不用入賬了,對嗎?
老師,您好,請問小規模納稅人的增值稅,做賬的時候,涉及到3和1個稅點的時候,涉及到其他收益嗎?我記得實操老師說,計提稅的時候是按3,最后繳款的時候少,差額放到其他收益里,我沒明白,做賬的時候,按實際開票的稅額做賬的,最后和報表不會產生差額吧
老師,小規模納稅人3%稅率減按1%征收,開專票1個點,在申報時填寫了減免稅申報明細表,請問減免的這2個點的稅金,需要做賬嗎?應該怎么做?
老師,小規模企業疫情期間減免稅,開票按稅率0開具,那做賬的時候需要按3個點計提,再把3個點的稅轉到其他收益不??
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數據是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查啊?
公司簽署了一份軟件維護協議,開發票項目名稱:現代服務*軟件維護服務費,還是直接寫軟件維護服務費
個人所得稅生產經營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產,季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調整過,納稅調整 A105000報表上調減金額那里也有體現,而且我2023年12月份已把這個固定資產一次性在折舊里一次性提完了,現在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?
老師,我想問一下,就是我司開票是在總公司那邊開的發票,來款也是那邊,但是那邊給我們的時候,要含稅的金額里面扣13%的稅,但是我們采購別人的產品,也就是相當于對方走我們的戶,到時候給對方貨款的時候,我們是不含稅的金額里面抽15%的返點,這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13%,我們合適嗎?那樣會不會我們就沒有什么利潤了
老師 上學已報完稅 次月紅沖上月無票收入后 開具發票收到款 再次做確認收入 到報稅填申報表紅沖的這個怎么填寫?
老師,之前牛肉進項有免稅的,有9%,開出也有免稅和9%,現在稅務要求我們只能二選一,選了免稅的就要把9%之前抵扣進項轉出,轉出是按之前抵扣的時間轉出是不是會產生滯納金,按現在的時間轉出是不是沒有滯納金
老師,4S店廠家返利,給開的紅字發票,怎么做分錄,有4S店經驗老師回答,謝謝
那減按1個點呢??減免的2個點還需要做到其他收益不
今年您是開票開的幾個點,1%的稅率吧
是的,這個賬怎么做呢
正常做帳,就是做1%的賬,記到應交稅費-應交增值稅