同學你好 這個是季度不超三十萬普票免稅
老師,小規(guī)模納稅人如果這個月普票開了10萬,專票開了30萬,是不是這10萬的普票也要交增值稅啊
小規(guī)模納稅人月銷售10萬不交增值稅,這個銷售額包括去稅務局代開的專票和普票嗎?
小規(guī)模納稅人,開票金額少于45萬元免稅,是指開普票的金額嗎??加入我這個月銷售額40萬,開了10萬元的專票,那么10萬元的專票要交稅嗎?
“2023年小規(guī)模納稅人,專票,普票均按1%稅率開,月銷售額10萬(含專票),季銷售額30萬(含專票),普票部分免征增值稅,超過了全額按1%繳納增值稅。”老師,如果我們小規(guī)模一個月開10萬以內的專票和普票都是免稅的嗎?
小規(guī)模納稅人月≤10萬?這10萬包括:專+普+未開票的銷售額嗎?開專票不管有沒有達到10萬都要按照開票的稅率交增值稅的?10萬這個限額只是對普票來說對嗎?
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現(xiàn)在都是開電子發(fā)票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發(fā)生哦?
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發(fā)票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務局開專票嗎?
業(yè)務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規(guī)模批發(fā)零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當時在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經(jīng)做在去年12月已經(jīng)做成本里了,但我發(fā)現(xiàn)入庫的斤數(shù)15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經(jīng)沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下?lián)p耗就可以了。
我有幾個問題?我知道是對普票免稅,是這10萬怎么來的
這個是每月十萬 季度三十萬 是稅法guiding的
不是,你沒有懂我的意思?銷售額不超過10萬。這個銷售額=專+普+沒開票+代開?
同學你好是的 就是你所有的收入總額不超十萬 是不含稅的
主營業(yè)務收入+其他也許收入+營業(yè)外收入?
同學你好 對的 是這樣的
懂了,謝謝老師。三者之和不含稅
同學你好 對的 滿意請給五星好評,謝謝