你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣, 如果分不出來(lái)的費(fèi)用,不知道是用在一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅具體的多少的計(jì)算抵扣
一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅的,那所有的進(jìn)項(xiàng)還能抵扣嗎?還是只有部分進(jìn)項(xiàng)不能抵扣呢,收到的是專(zhuān)票哈
建筑企業(yè)的一般納稅人,有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)征,簡(jiǎn)易計(jì)征開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,是不是不能用進(jìn)項(xiàng)去抵扣簡(jiǎn)易計(jì)征那部分銷(xiāo)項(xiàng)稅額啊?
一般納稅人按照簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,但是其他不簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目可以正常抵扣嗎
老師我是一般納稅人開(kāi)了簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)項(xiàng)是不是抵扣不了一般計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅,我單位按清包工開(kāi)具了3%的專(zhuān)票安裝費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅是全部不能抵扣還是只跟簡(jiǎn)易計(jì)稅有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣
你好,老師 請(qǐng)問(wèn)一下,比如23年采購(gòu)石子100萬(wàn)發(fā)票未開(kāi),24年采購(gòu)石子150萬(wàn)發(fā)票已開(kāi),那我24年已領(lǐng)料50萬(wàn)石子結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我2024年企業(yè)所得稅匯算清繳需要納稅調(diào)整嗎
可接受信賴(lài)的過(guò)度風(fēng)險(xiǎn)與樣本規(guī)模呈現(xiàn)反向變動(dòng),怎么理解,我我相信他是可依賴(lài)的,但是有些呀,不應(yīng)該增加樣本規(guī)模,呈現(xiàn)同向變動(dòng)嗎
財(cái)務(wù)服務(wù)有限公司,是代理記賬的嗎
你好,用友軟件在賬套引入的時(shí)候,出現(xiàn)了備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問(wèn)題該怎么解決
老師好,我公司在2024年12月計(jì)提了2023年未發(fā)放的那部分績(jī)效工資,這個(gè)是要在當(dāng)月申報(bào)個(gè)稅時(shí)申報(bào)
為什么賬套引入的時(shí)候,會(huì)出現(xiàn)備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問(wèn)題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應(yīng)該是1-13%嗎?
老師,您好!請(qǐng)教一下:我們公司收到了銀行承兌票跟另外一個(gè)家公司貼現(xiàn),有風(fēng)險(xiǎn)嗎?會(huì)不會(huì)被查
你好,比如1-11月份把管理的工資計(jì)入生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,12月份要調(diào)整出來(lái),怎么寫(xiě)
樸老師接,老師進(jìn)料加工手冊(cè),一年當(dāng)中有多個(gè)手冊(cè),基本上每個(gè)月都有新的手冊(cè),進(jìn)料以后,手冊(cè)會(huì)在一年當(dāng)中不同的月份分成不同的報(bào)關(guān)單生產(chǎn)成產(chǎn)品出口,在記賬的時(shí)候應(yīng)該怎么領(lǐng)料,怎么區(qū)分不同的手冊(cè)呢?
什么意思老師,是跟簡(jiǎn)易計(jì)稅有沒(méi)有關(guān)系都不能抵扣對(duì)吧
就是進(jìn)項(xiàng)
是不是只要開(kāi)了簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票就要按3%全額交稅,跟簡(jiǎn)易計(jì)稅有沒(méi)有關(guān)系的進(jìn)項(xiàng)都不得抵扣
是的,是這么做,是這么理解的。
好的老師,就相當(dāng)于專(zhuān)票也好普票也好都是按3%全額交稅對(duì)吧
你好 你開(kāi)的是啥業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)易計(jì)稅的
電梯安裝
你好,你可以差額交稅的 收入減去成本,這個(gè)余額除以1.03乘以3%,按照這個(gè)來(lái)交。
電梯安裝清包工,有啥成本人工嗎?
已經(jīng)按3%開(kāi)了還能差額?
人工 是的 youde可以的 可以的 還有其他的問(wèn)題的嗎
老師差額稅率還是3%嗎,我們是一般納稅人,已經(jīng)按3%開(kāi)了簡(jiǎn)易計(jì)征的專(zhuān)票,差額稅率是5還是3
你好3%的稅率上面寫(xiě)了。
老師那我們這部分簡(jiǎn)易計(jì)征沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,只有人工部分,就可以全額銷(xiāo)售收入扣除人工部分除(1+3%)乘3%交稅就行了對(duì)吧,這個(gè)是報(bào)稅可以填到申報(bào)表上的是吧
你好對(duì)的 必須申報(bào)的 不申報(bào)咋抵扣
好的知道了謝謝老師
不用客氣 工作愉快