你好,賬載金額填寫你計提的 實際金額和稅收金額是減去退回的。
老師,我們去年一整年實際要付出的工資是22萬多,但是因為錢緊張,還有51300是23年才付的,這樣我在做匯算清繳這樣填可以嗎?帳載金額,實際發生額,和稅收金額對嗎
22年交了137.5的工會籌備金,23年4月退了一般,23年做22年的年度匯算清繳時,工會經費支出這項賬載金額、實際發生額及稅收金額應該怎么填?
工會經費一年是5000,返還了4000元,匯繳清算的時候賬載金額實際金額稅收金額匯繳清算怎么填寫?當年總工資十萬元
老師,匯算清繳時工資薪金支出填報數據,賬面和個稅系統有一萬多差額,這個差額是22年的工資在23年支付,有退匯和調增,所以體現在了23年應付職工薪酬科目下面,那我應該按哪個數據填報?是不是按個稅系統也就是實際支付金額填寫?
請教下匯算清繳。假設我司22年12月的工資10000當時錯誤計提在23年的憑證里,在22年的匯算清繳里已進行調整。既在22年的A105050表的工資薪金支出里,填寫實際發生額里加上了這筆12月工資10000,最終納稅調整額是-10000。而23年的工資薪金支出,賬薄金額是22年12的10000+23年1-12月,實際發生額是23年1-12月,最終23年的納稅調整額剛好是+10000。請問這樣填寫是正確的嘛?
老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
退回是在23年退,22年的年報可以直接減去退回的嗎?
你好,可以的,你賬上有以前年度損益調整來做。
用得是小企業會計準則,可以23年分錄做一筆沖減管理費用的分錄嗎?22年 年報實際金額及稅收金額還是按退前的金額填嗎?
可以的,可以這么做的。