你好,這個51300,現在支付出去了沒有,只要支付出去了,實際金額稅收金額加上就可以。
企業所得稅匯算清繳,職工薪酬,計提的我填入載賬金額,應付工資計入實際發生,稅收金額和載賬金額填一樣,因為2022年1月份就支付了2021年12月份的對嗎 @郭老師
老師,我們去年一整年實際要付出的工資是22萬多,但是因為錢緊張,還有51300是23年才付的,這樣我在做匯算清繳這樣填可以嗎?帳載金額,實際發生額,和稅收金額對嗎
老師。請問在做匯算清繳,職工薪酬納稅調整表,賬載金額就是23年一共計提的工資5萬,實際發生額:2023年實際支付的工資54000元,是去年2022年欠的工資,等于2023年的工資還是欠著,沒有發放。那這樣的話納稅調整額是-4000?!@樣做可以嗎?謝謝!
老師,我在做2023匯算清繳, 這個匯算清繳職工薪酬表怎么填寫呢? 張載金額是計提的,我就按之前2023年計提的總金額數填進去對吧? 另外實際發生額是支付的沒有,那填寫0嗎
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
付出去了,但是是23年2月付的,我們不是做22年匯算清繳嗎?這個支付出去的時間限制是什么呀?
好,只要會算,青椒之前發下去都可以的。
好的好的,謝謝老師,如果匯算之前沒發下去就調增,如果發下去就可以按照賬面金額是吧?
對的,是的,是這么做的。
好的謝謝老師,懂了
不用客氣,工作愉快。