你好,你可以現在借其他應付款貸其他應收款。
老師:員工借10000塊錢給公司的時候我掛在其他應付款了,然后這個員工又欠公司錢50000元我又掛在其他應收款了。現在我要把其他應付款調整到其他應該收款要這樣做呢?
老師,有個其他應付款-李斌,期初建帳的時候建錯了,建成了應付賬款-李斌,年底才發現錯了,怎么辦
你好老師 去年我把其他業務收入 記成了其他應付款 現在怎么調整
你好,老師。請問下我發現我公司2019年的應付帳款暫估科目記入到應付帳款其他供應商了,請問下我現在的話要怎么調整呢
老師你好,在2022年初始建帳的時候,把其他應收帳款做到其他應付了,現在怎么調整
老師,我想請教個問題:我們公司有兩個員工的社保和工資準備在B公司掛靠購買,但是那個公司沒有業務收入,需要從A公司轉錢過去,那這個以什么名義轉賬過去比較好呢。B公司是A公司的股東。
老師,上個月沒有做暫估,本月發票報銷,入庫同時進行的,我想要過一下應付賬款的賬,怎么做賬
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
去年第4季度財報需要更改,能只改財務報表不改第4季度所得稅季報嗎?改了季報就有所得稅和滯納金
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除
請問老師非盈利組織小規模支付了物業費,借:待攤費用-物業費 貸:銀行存款 分攤時 借:管理費用-待攤費用攤銷 貸:待攤費用-物業費,可以不用預付賬款用待攤費用科目嗎?
老師好!請教:給股東分紅是按照工資薪金 7級累計稅率交個人所得稅嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業務往來,甲公司從公賬上轉了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師,被審計單位的招標過程資料紙質版的目前看了20多個項目了,沒有發現違規操作問題,怎呢么才能發現大問題?
當時是18萬元買了變壓器,現在我想把它入固定資產,初始入帳寫在了貸方:其他應付款 18萬元
您看現在怎么調整
你好,你之前做了什么分路?借,固定資產貸,其他應付款嗎?
沒有,因為沒有發票,2022年1月份才建帳,在初始入帳的時候,在負債下,其他應付款錄入18萬元
你好,如果你做了其他應付款的話,那你就得做固定資產吶。
現在怎么轉換,怎么做分錄
你好,你2022年1月的時候,賬是平的嗎?期初數是平的嗎
就是直接錄入期初數其他應付款18萬元
你好,但是你光錄這個,它不會平啊
那現在怎么辦
怎么把這個調平
你好,你把那個固定資產做進去就平了。
怎么做分錄
其他應付款做在了貸方
你好!固定資產在借方就好了。
那么貸款就會再出來18萬元,這樣的話,貸方會36萬元的
所以才來問老師
你好,你現在是發生了什么業務了?
現在要把固定資產補進去
是啊是這樣子的,你如果之前沒有做進去已經平了,那肯定就是之前做的有問題。,找到問題在哪里,然后再更正。
相當于沒有解決問題
你好,你如果只想把它補進去,你就借固定資產貸,利潤分配,未分配利潤。如果你想把它做對,就按上面的找出之前的問題,然后把它更正。