你好,你是借銀行存款貸其他應(yīng)付款嗎?
你好老師 去年我把其他業(yè)務(wù)收入 記成了其他應(yīng)付款 現(xiàn)在怎么調(diào)整
2021年錯把其他應(yīng)收款計入了其他應(yīng)付款,2022年發(fā)現(xiàn)了,怎么做調(diào)整分錄
跨年怎么調(diào)整 20年借其他應(yīng)付款和其他業(yè)務(wù)收入掛錯名字了 現(xiàn)在怎么調(diào)整
老師你好,在2022年初始建帳的時候,把其他應(yīng)收帳款做到其他應(yīng)付了,現(xiàn)在怎么調(diào)整
其他應(yīng)付款不支付,也不想做營業(yè)外收入老師你好,我們新接了一家單位。賬上現(xiàn)在有筆其他應(yīng)付款調(diào)整去年的以前年度損益調(diào)整。是不是去年的稅務(wù)年報要交企業(yè)所得稅
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業(yè)外收入的貸方還是主營業(yè)務(wù)成本的貸方,借方都是應(yīng)交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業(yè)務(wù)成本貸方是什么地層邏輯有點(diǎn)不明白
殘保金申報表里,上年在職職工工資總額可以按個稅系統(tǒng)里提取數(shù)據(jù)嗎,還是根據(jù)生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用里的工資合計數(shù)
工商信息里的出資日期到期了,股東出資金額500萬實繳是0,要怎么處理
老師。我們租賃別人的廠房,人家給我們開票。對方交印花稅就行了,為啥我們還要交一次。感覺太多了。
有個客戶,25年購銷合同,他說公章在老板那要很久才能拿到,只在合同上蓋了財務(wù)章,我又等著合同歸檔,這個有沒問題?
公司在擴(kuò)建廠房,新購一批設(shè)備,這些設(shè)備如果只需要安裝,是不是先掛在建工程,安裝完就馬上轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?
老師好,信用減值損失是屬于損益類科目,還是資產(chǎn)類科目呢?
老師請問22年有筆投資 收益虧損做進(jìn)24年里,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增填寫在哪個表中。
一般納稅人固定資產(chǎn)清理,汽車清理開票怎么開,開幾個點(diǎn)
老師,請問,醫(yī)療跟生育合并了,填工商年報的時候,單位繳費(fèi)基數(shù)要怎么樣填寫
這個業(yè)務(wù)開了發(fā)票嗎?
借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款
沒有開發(fā)票
借其他應(yīng)付款貸,主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)做到今年里面。
好的 謝謝
不用客氣 工作愉快