同學,你好 借:其他應付款 貸:其他應收款
老師:員工借10000塊錢給公司的時候我掛在其他應付款了,然后這個員工又欠公司錢50000元我又掛在其他應收款了。現在我要把其他應付款調整到其他應該收款要這樣做呢?
您好,老師,我們公司老板在其他應收款借方有掛賬,在其他應付款貸方也有掛賬,能不能將其他應收款借方余額調整到其他應付款呢? 如果要調的話,應該怎么調呢?
因為去年員工借款刷單,錢借給員工時是掛了其他應收款這個科目,后面在平臺刷單扣去相應的傭金后錢到我們賬上了,當時沒說沖借款,去年的我入了收入了,能否回去調整為其他應收款,不做收入,因為老師在群里說要做收入,那當時借給員工掛了其他應收怎么平呢
老師 有員工在公司掛了其他應收款和其他應付款 其他應收款的分錄為 借 其他應收款 貸 銀行存款 其他應付款的分錄為 借管理費用 貸 其他應付款 因為公司在外面有很多費用沒及時清理 都掛了這個員工的往來賬上 現在情況是 經查出 掛在其他應付款里面的有一筆錢不是他本人的,是其他人的 那我調賬怎么調
@郭老師 員工的借款在公司的賬上還掛得有余額,公司又還欠有法人的錢,可以將員工的個人借款來沖法人的借款嗎,原本分錄是:借:其他應收款-員工 貸:銀行存款 ,法人的是:借:銀行存款/其他 貸:其他應付款-法人,現在員工離職了,這賬上又一直掛著他的欠款也不行,準備把他清了,借:其他應付款-法人 貸:其他應收款-員工,
摘要要怎么寫,然后需要附什么憑證嗎?
同學,你好 整理員工借款,后面附一張你手寫的憑證