同學,你好 涉及的,軟件相當于出售的
老師,請問我們公司收到供應商的一張進項發票,開的內容是1.硬件和2.嵌入式軟件。但客戶不接收嵌入式軟件只接受硬件部分的,我們給客戶開票就只能開成硬件。那軟件這部分怎么處理?怎么做賬呢?有啥辦法不?供應商又是軟件企業,供應商開軟件能享受退稅的政策,執意要在發票里面開軟件這部分內容 我們做賬有影響嗎 客戶不收,那我們怎么開合適?
老師,我單位是制造企業,這個軟件是自主研發的,開票時軟件的銷售額是知道的,這個軟件是和設備是一套,我們開票時軟件和硬件是按照總收入的60%和40%的這樣分開的,現在是軟件部分的銷售收入、人工和費用這些不知道如何入賬
郭老師,我們進貨發票是一個硬件帶一個軟件分別開的發票,但是我們銷售時只能是開一個硬件,這個硬件的價錢已經包含了這個軟件,這樣會涉及到增值稅上買一贈一的問題嗎
老師,我公司是軟件公司,有一個業務,包含軟件,硬件和服務,對方要求我們按集成打包開6%的發票,這種可以這樣操作嗎,進項可以直接入成本嗎
老師,請問一下,像我們購買了一套系統,但是包含了軟件也包含了硬件,合同里面只有打包價,沒有單獨的價值,這個應該做固定資產還是無形資產呢?
老師,現金折扣影響企業所得稅嗎?
區分固定性經營成本和固定性資本成本,老師什么區別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發,企業所得稅納稅調增10萬,然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,今年查賬時,發現前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了,現在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?
老師,那這個發票上備注,硬件包含軟件,可以嗎?
同學,你好 不可以的
只能分著開是嗎?
同學,你好 是的,要么一起開具