你好,學員,這個是可以的
老師您好,我們做的業務是做軟硬件的,進項基本都是13個點硬件,有少數6個點的技術服務費,有的客戶采購我們設備后上我們軟件平臺,只要求開6個點的技術服務費,這樣可以嗎
我們是一家軟件企業,對外做技術服務,技術開發的,那我們現在,跟一家聯通公司,簽個合同,銷售的有硬件,同時提供的有技術服務,硬件是從別的地方采購的,這個技術服務,我們沒有進項票做成本可以嗎?
請問老師,我們公司是軟件開發公司,客戶在我們的軟件上開通了會員服務,這個主營業務收入需要做主營業務成本嗎?還有這個服務客戶不要求開發票應該怎么做賬?
老師,請問一下,我們公司是軟件企業,經營范圍既開發軟件,也銷售軟件,也提供技術服務,軟件服務!目前是只提供了技術服務和軟件服務,但是目前沒開發和銷售過軟件!現在取得了技術服務收入和軟件服務收入,那給客戶提供技術服務人員的工資可以做成勞務成本,再轉主營業務成本嗎?這種情況成本的賬務處理該怎么處理呢?謝謝老師
老師,我公司是軟件公司,有一個業務,包含軟件,硬件和服務,對方要求我們按集成打包開6%的發票,這種可以這樣操作嗎,進項可以直接入成本嗎
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
發票就直接開服務哇?進項票一樣可以抵扣不,軟件的即征即退一樣可以申請哇
是的,學員,是這樣的