嗯嗯呢,可以的沒問題的
老師,我們是科技公司,客戶跟我們簽了一個技術服務合同,我們又代為采購一批相關硬件,這部分硬件的金額包含在技術合同總金額里面了,我們一起開技術服務費的發票嗎
老師您好,我們做的業務是做軟硬件的,進項基本都是13個點硬件,有少數6個點的技術服務費,有的客戶采購我們設備后上我們軟件平臺,只要求開6個點的技術服務費,這樣可以嗎
老師,我們是軟件企業,跟顧客簽訂了一個技術開發合同,但是合同有一部分技術服務是外包給其他工作做的,那這部分服務我們是做成本,還是研究費用呢?
老師 您好 我們剛簽訂一份教學軟件平臺技術合同并付款,已收對方開給我們技術服務費的發票,那我們做賬的時候,應該計入主營業務成本(教學軟件平臺還沒有研發成功,也沒有銷售開票)還是管理費用-技術服務費呢 謝謝
我們是一家軟件企業,對外做技術服務,技術開發的,那我們現在,跟一家聯通公司,簽個合同,銷售的有硬件,同時提供的有技術服務,硬件是從別的地方采購的,這個技術服務,我們沒有進項票做成本可以嗎?
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師,材料發出委托加工,已完工已付款,發票未收到,本月做賬可以暫估加工票嗎?付加工費:借 委托加工物資(加工費)貸:銀行存款,
向個人回收二手手機,然后在轉賣出去,成本票怎么弄,因為都是向個人收的,他們也不可能給我開銷售票,但我賣出去,錢入了公賬,我得做收入,那個利潤虛增,沒有成本票,如何解決
老師,請看附圖,普票不含稅金額是13961.17元稅率是3%稅額418.83元,另外一張發票是不含稅金額19801.98元,稅率是1%,稅額是198.02元,2張發票合計的稅是616.85元,按正常享受優惠政策的話是1%,稅額那就是33763.15*0.01=337.63元,做免稅收入的分錄按那個稅額做,是按實際開票稅額嗎?
老師你好,請教一下匯算清繳了105000表中的職工薪酬應填寫應付職工薪酬中的貸方累計金額嗎
企業收到個稅退付手續費1萬元 申報增值稅是1萬*0.06還是1萬/1.06*0.06
老師應付賬款科目只能掛公司主營業務相關的的往來嗎?可以掛主營之外的往來嗎?