同學(xué)您好, 您能詳細(xì)說(shuō)一下您的情況嗎
我公司有一項(xiàng)業(yè)務(wù),對(duì)方給我公司定制的一款大數(shù)據(jù)平臺(tái)服務(wù)軟件,合計(jì)金額36萬(wàn),平臺(tái)建設(shè)費(fèi)24萬(wàn),平臺(tái)運(yùn)營(yíng)費(fèi)12萬(wàn)。現(xiàn)收到24萬(wàn)元發(fā)票。開(kāi)的信息技術(shù)服務(wù)——服務(wù)費(fèi),我公司應(yīng)該如何入賬,是入到無(wú)形資產(chǎn)還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、還是管理費(fèi)用?
老師,我們給對(duì)方提供技術(shù)服務(wù),服務(wù)暫未完成,但我們相對(duì)應(yīng)的上游客戶把發(fā)票開(kāi)給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù),要提供幾顆樣品,我們還沒(méi)提供,因?yàn)槲覀兲峁┑募夹g(shù)服務(wù)需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開(kāi)來(lái)了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會(huì)把這個(gè)費(fèi)用計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但現(xiàn)在沒(méi)提供完服務(wù)我也沒(méi)確認(rèn)收入,那要計(jì)入哪里?
老師 您好 我們剛簽訂一份教學(xué)軟件平臺(tái)技術(shù)合同并付款,已收對(duì)方開(kāi)給我們技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,那我們做賬的時(shí)候,應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(教學(xué)軟件平臺(tái)還沒(méi)有研發(fā)成功,也沒(méi)有銷售開(kāi)票)還是管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)呢 謝謝
你好,民間非營(yíng)利組織,經(jīng)營(yíng)范圍是技術(shù)研究,技術(shù)交流,技術(shù)轉(zhuǎn)讓這幾項(xiàng),現(xiàn)在單位有幾個(gè)自己研發(fā)的的軟件,往在賣(mài),對(duì)方讓我們開(kāi)13%點(diǎn)的專票,我們的研發(fā)成本有工資,技術(shù)服務(wù)等都在往年,還是普票,那我們這月開(kāi)出專票的話是必須進(jìn)項(xiàng)也的是相應(yīng)的軟件成本進(jìn)項(xiàng)嗎?還是只要是進(jìn)項(xiàng)就行?娜娜呢52023-06-2011:37發(fā)布45次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師同學(xué)你好你要普票就可以了2023-06-2011:39老師你說(shuō)的這是什么意思沒(méi)聽(tīng)懂?為什么要普票?請(qǐng)您不要答非所問(wèn)哦
老師們,我剛剛接了一個(gè)小規(guī)模企業(yè),2022年注冊(cè)成立,24年以前都在財(cái)務(wù)公司委托代賬的,公司研發(fā)了一個(gè)軟件APP,研發(fā)2年快到收尾了,但是2022年和23年的賬務(wù)處理基本沒(méi)數(shù)據(jù),可是有工資的,他們說(shuō)是符合高薪技術(shù)行業(yè),可前期會(huì)計(jì)處理的成本中根本沒(méi)有做研發(fā)費(fèi)用,我如果要去申請(qǐng)高薪技術(shù)行業(yè)地話,就得調(diào)賬并調(diào)表了,從2022年和2023年度報(bào)表中看到是沒(méi)收入,只有小金額成本費(fèi)用,現(xiàn)在這個(gè)軟件馬上開(kāi)發(fā)后就可以大量銷售并應(yīng)用了,我們現(xiàn)在這個(gè)情況是否達(dá)到申請(qǐng)高薪技術(shù)行業(yè)的條件呢?
老師匯算清繳職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方但是我計(jì)提工資時(shí)候把個(gè)人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺(tái)電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則錢(qián)退不回來(lái)啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒(méi)收到發(fā)票25年2月開(kāi)的這個(gè)匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號(hào)申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計(jì)4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開(kāi)了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開(kāi)的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄啊?
老師好:咨詢一下 建筑服務(wù)發(fā)票 一般哪些要素是必須的?稅率是9% 收到這樣的發(fā)票 需要檢查哪些項(xiàng)目?
我今天報(bào)送我們的企業(yè)所得稅報(bào)表,發(fā)現(xiàn)稅局系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)據(jù)和代賬公司交給我的科目余額表生成的期初數(shù)據(jù)不一樣,這個(gè)會(huì)是什么原因造成的呀?
有增值稅就有消費(fèi)稅是對(duì)的嗎?
老師 我們是做研發(fā)的, 但是有部分的技術(shù)需要外包 ,我們和外包公司簽訂了一份技術(shù)合同,我們已經(jīng)給對(duì)方付了款,對(duì)方也給我們開(kāi)了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,因?yàn)楝F(xiàn)在我們研發(fā)的教學(xué)軟件平臺(tái)還沒(méi)有銷售,那這個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,做賬的話,是直接先做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)呢,
可以記入研發(fā)支出里面